你好,你还能修改会算吗?如果不能修改的话,之前的分录不变,金额是负数就行。
去年的账,我计提基金管理费,当时做的分录是借:管理费用,贷:其他应付款,跨年了,发现计提多了,钱没有付出去,我修改分录是不是借:其他应付款2000,贷:以前年度损益调整2000,借:以前年度损益调整2000,贷:利润分配-未分配利润2000,用来调整多计提的2000元,这样做对吗?
发现2020年又一笔分录做重复了,做的分录是借:管理费用,贷:其他应付款,我现在该怎么调整回来?通过以前年度损益调整吗
去年记了一笔分录 借 其他应付款 贷 其他收益 现在要通过以前年度损益调整 该怎么写分录
22年应该做管理费用的。做成其他应付款了,23年调整,借以前年度调整损益贷其他应付款。借利润分配/未分配利润贷以前年度调整损益对吗
老师您好,我们要调减22年一整年的管理费用,包含服务费,职工薪酬,租赁费,装修费我在2023年一月做分录是应该这么做吗?22年一整年的管理费用一部分应该是23,24年的 借:应付职工薪酬 贷 以前年度损益调整 借 服务费 贷 以前年度损益调整 借 租赁费 贷以前年度损益调整
12月11日,收到鸿雁电器厂发来的B材料,已验收入库。写会计分录
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?”
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了,是不是得对方把税款一起支付给公司,寸可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。但是公户只收到5000,合同1200。怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。但是公户收款5000,没有收到1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。是不是得写6262在合同上。
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。合同要不要写6262
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262
律师事务所合伙人经营所得税的账务处理
修改会算是啥意?
如果分录后的金额错了呢,也是管理费用,多写了,咋办?
修改汇算清交的意思。是的,是这么做的。
那不能修改了,就按照原来的分录写负数吧
对的是的,是这么做的,是这么理解的。
如果分录后的金额错了呢,也是管理费用,多写了,咋办?
红冲多写了吗?之前的分录不变,金额是正数。
不是,就是有一笔分录我金额多写了,应该是500,我写成了750,就是原来的分录也是借:管理费用,贷:其他应付款
借管理费用-250贷其他应付款-250。
不是这个分录吗?上面的分录不变,金额是负数。
好的,麻烦老师,谢谢老师
不用客气,工作愉快。