同学您好,您的分录是正确的,冲销其他应付款,管理费用用以前年度损益调整科目代替
20年多做了一笔管理费用,如果要调整分录,请问这样做对吗? 借:以前年度损益调整 贷:管理费用 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整
去年的账,我计提基金管理费,当时做的分录是借:管理费用,贷:其他应付款,跨年了,发现计提多了,钱没有付出去,我修改分录是不是借:其他应付款2000,贷:以前年度损益调整2000,借:以前年度损益调整2000,贷:利润分配-未分配利润2000,用来调整多计提的2000元,这样做对吗?
你好老师 其他应付款调增 ,借其他应付款,贷以前年度损益 ,补交企业所得税了 再怎么做分录?还用做 利润分配-未分配利润 贷 以前年度损益调整吗?
之前年度多记了管理费用,那么在今年的账务处理中 借,管理费用,贷,以前年度损益调整 借,以前年度损益调整,贷,应交所得税 借,以前年度损益调整,贷利润分配-未分配利润吗
老师,走以前年度损益,借以前年度损益调整贷其他应收款,借利润分配-未分配利润,贷以前年度损益调整,涉及资产负债表,其他应收款年初数和未分配利润年初数要不要调整呢?怎么调?谢谢
老师,您好!小型建安企业执行小企业会计准则,以前年度都是按照开票来确认收入,实际成本法来确认成本,新年度账我想改为按完工百分比确认收入成本,可以嘛?怎么改?项目都是已经开工收过款的了,这中途切入有点迷茫?请老师赐教,不胜感激,谢谢!
老师 一般生产企业 请问出口发票没有及时开具 要怎么补救 还能享受退税吗
老师 请问出口发票没有及时开具 要怎么补救 还能享受退税吗
小规模企业 在做主营业务收入的是我做了 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-未交增值税 现在季报。没有开具专票。普票也没有超30万 怎么调应交税费-未交增值税
老师,收到租车费发票企业需要代扣代缴吗
老师!小规模公司、开专票都是3个点、收入做账:借:应收账款-*公司,贷:主营业收入,应交税费-应交增值税,对吗?每月月底还需要计提吗?
请问老师安装玻璃开具得的普通发票,没有写单位,单价,数量,只写了金额这种发票是否合规?
问下现办食品经营许可证,有200平方,厨房60平方左右,厨房格局,设备有什么要求
老师备用金除了出差还可以做什么
可以用备用金交社保费吗
还要动2022年企业所得税清缴吗
不用动了,如果这个数据不太大的话,建议直接入当期
我用的是以前年度调整损益。不要动22年的以前年度调整损益吗
入当期不是直接用管理费用吗,不用以前年度调整损益?
嗯,这个业务的金额有多大?