同学,你好。说详细一些,看看我是否可以帮助你
老师您好,请问一下以下情况应当如何做账处理: 老板的A和B两家公司,A是小规模,B是一般纳税人,供应商(一般纳税人)是和A签订了合同,与A发生的业务一起销售到终端客户,终端客户打款到A。但现在想要该供应商开票到B,由B付款到供应商。请问可以这样操作吗? 这样处理以后发票从供应商到B可以增值税抵扣,但是资金从A到B,B同样也要开票给A吧?有可以合理节约税费的方式吗?
您好,老师,我司(A公司)为集团公司下属的一个分公司,小规模纳税人,A公司6月份正式开业,4月份时有产生一笔设计服务费,当时是集团另一家分公司(B公司)帮A公司代付的,一直没有发票,在8月份时我做了这样一笔分录:B公司代A公司预付设计费,借:预付账款-供应商 25000,贷:其他应付款-往来款 B公司 25000,到现在9月份才收到供应商由税局代开给A公司的普通发票,税率和税额都是***号,价税金额25000,现在我要如何调整账务?凭证分录怎么做?期待您的回复
老师,你好,就是5月我们付给了A一笔货款,本来应该A给我们提供商品,(当月做账了,预付账款A公司挂账了)然后8月A把这笔债务转让给了B,她们寄来了一个转让协议,就等于现在该B给我们提供商品,也是B给我们开发票。 她们自己协商的转移所以我们也不用给B再付款。 然后我该怎么把往来转移到B的账面上呢 借:预付B公司 贷:预付A公司???
请问老师,我之前是小规模给供货商打了一笔货款,这笔预付没有账。然后变为一般纳税人a,货和票都在a,冲的是a的预付款,现在a想注销,怎么办?
请问老师,我原来是小规模,给供应商打了一笔货款(没账),然后变为一般纳税人a,货和票都在a,当时冲了a的预付账款,现在a想注销,这笔预付款不调可以吗?
学校的卖树款收入如何处理
我前三个季度都是3.2—3.5到最后一个季度按3.5报可以弥补前三个季度少交的钱是吧企业所得税老师
暂估收入,主营业务收入不具体到每个产品,那结转成本怎么结转呢?
基产品全年产量为7200件,该产品的单件库存保管费用为4元/年,每一次的换产费用为400元。试计算该制品的经济批量,并计算其生产间隔期
请问暂估收入,应收账款的二级科目写暂估收入还是写客户呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?什么条件下能暂估收入呢?
您好,领导想把未发货的收入12月份先确认,1月份就能发货,那是不是可以暂估收入呢?
银行小微贷款拨付50万元进入公司公账,后公司将50万元全部转给法人,怎么入账处理呢
您好,暂估收入的分录,应收账款的二级科目写暂估收入还是写供应商呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?下个月要冲红吗?
请问暂估收入需要结转成本吗?需要报税吗?分录怎么做呢
您好,请问我们有一个合同,是分批发货,年底可以先把未发货的一部分暂估收入吗?
那批货款不是从a打的,可是却冲a的预付账款了,现在a想注销,以后用b,对方已经把预付款余额转到了b,对方的余额肯定比我这多了,我在a这按自己账面转入营业外支出,在b那按对方的转入营业外收入,可以吗?
同学,你好。可以的,但要说明原因并请相关领确认签字。
自己领导同意就可以了是吧?
同学,你好。一般是企业法人和财务负责人,因为是附在凭证后面的。以备税务核查及审计时备查
写明公司注销往来账清理,金额和账面一致就行了吧?
同学,你好,写明公司注销往来账清理,还要把原来付款的汇款单据复印
每次都会多打些,金额不是正好的。
同学,你好。都要找出来,说明原因,说明你们最终为什么都没开票,货物收到了吗
只有最初一批货没有打款记录,但是入库了冲了预付账款,以后都是对的,要不我把现在入库的货按照那批货的金额记入实收资本,那样简单些?
同学,你好,既然有预付账款,肯定就会有付款记录,按照你理解的意思,可以做,主要是为了方便查询,以便审计和稽查
又对了一下,当时那次冲了90多万,现在手上没冲的发票只有80 多万,不够了,还按您前面说的那样处理吧?需要第一笔的打款记录吗?是两年前小规模的时候打的,现在是a要注销以后用b,谁会查吗?
同学你好,以后税务会查你们