同学你好 那就先清理往来
老师我想问一下,就是我们有一笔货款,他是在我接手之前,打给了供应商的货款,但是客户还是属于欠我们的货款,没有打,然后我要收回这笔货款之后,需要把这钱打给之前那个公司,这样的分录我该怎么做嗯,贷 :应付账款,借什么,库存商品吗
老师,你好,就是5月我们付给了A一笔货款,本来应该A给我们提供商品,(当月做账了,预付账款A公司挂账了)然后8月A把这笔债务转让给了B,她们寄来了一个转让协议,就等于现在该B给我们提供商品,也是B给我们开发票。 她们自己协商的转移所以我们也不用给B再付款。 然后我该怎么把往来转移到B的账面上呢 借:预付B公司 贷:预付A公司???
老师,AB公司的股东是同一人,A公司预付货款10万给B公司,但是B没有实际发货,预付款一直挂着,对方也没有开票过来,现在对方公司要注销了,请问这笔款怎么办,是退款还是补票?没有货要发
请问老师,我之前是小规模给供货商打了一笔货款,这笔预付没有账。然后变为一般纳税人a,货和票都在a,冲的是a的预付款,现在a想注销,怎么办?
请问老师,我原来是小规模,给供应商打了一笔货款(没账),然后变为一般纳税人a,货和票都在a,当时冲了a的预付账款,现在a想注销,这笔预付款不调可以吗?
计提工资和发放工资都需要附上工资表吗
社保基数申报月均工资是按照个税系统里上一年属期1-12月累计算出来的吗?上一年1-12月属期申报的实际工资是23年12月-24年11月的,是按照这个申报基数吗?
老师您好,社保基数申报是按照个税申报系统里申报的工资核算吗?个税申报工资1-12属期是上年12月-本年11月的,次月发放工资
固定资产减值准备在计提吋,它是贷方余额吧!
汇算清缴退的税,计入营业外收入吗
2024年4季度开错18万的发票,2025年1季度,开红冲发票后,在重新开18万发票,可以2025年一季度的30万额度就剩12万了,是不是后面只能开12万发票
老师月末结转进销项这么做的:借销项税额贷未交增值税,借未交增值税贷进项税额,没有通过转出未交这个扭转可以吗,次月申报缴纳时做的借未交增值税贷银行存款,这样各项就平了
一般纳税人小企业会计准则税务稽查补交去年城市维护建设税及滞纳金会计分录
您好,每月末结转进销项可以借记销项税额,代未交增值税吗次月交税时借记未交增值税贷记银行存款
学校的卖树款收入如何处理
我的和对方的肯定不一致了,现在把那批货调入实收资本缴印花税可以吗?
可以的 你们协商 往来转实收资本的要税局同意
我把原先的账冲掉,重新入账不行吗?
那你得返回去做才可以
我有a和b两个单位,想把a注销以后用b,对方已经把a下的预付款余额转到b下了,a这就按账面余额处理不动了,行吗?
往来和库存都不能有余额 资产类的也不能有 都要清理了
返回去做是必须在当月吗?现在不行吗?
不行,税局可能不同意
我把现在的货计入实收资本,不冲预付款可以吧?只是金额和原来的一样。
可以的,但是得是你新收到的
新的票来了跟以前的金额不一致,一部分冲预付款一部分计入实收资本,可以吧?
嗯,这个是可以的哦