同学你好 1,购买时,借,工程物资,贷,银行存款等科目。 2,组装时,借,在建工程,贷,工程物资。 3,持续增加,借,在建工程,贷,工程物资。
研发云存储的公司,购买电子配件(每个电子配件价值均2万也有超过十万几十万以上)组装成多台电子设备,且设备基本组装后 后续在此组装后的基础上会持续增加最新的的电子配件来适配研发 (以上研发从购买电子配件就开始了)这个会计分录分步骤怎么做 1、购买电子产品分录 借哪个科目 2、需要按原材料先组装后结转成固定资产吗 3、持续增加电子配件怎么做
老师,我们公司是生产储能设备的企业,我们会购买一些材料如电芯,集成电路,钢网,微电子,电子元件,温控器等各种物料,还会买集装箱用于组装,也就是这些物料都会放在集装箱里最后变成一个储能产品,可以用来能量储存,会卖给一些有需要储能产品的企业。像这种业务,我们怎么进行成本核算?是在生产成本里面核算吗?然后结转到库存商品,卖出去之后就结转到主营业务成本吗?因为价值比较大,金额两百多万,这种可以放在生产成本里吗?目前我们就这一种产品,后续有可能也是类似的产品,但是规格型号或者性能不一样。所以我想确认一下成本核算方式。还是作为在建工程核算?结转到固定资产,然后卖出?谢谢老师
为构建生产线向银行借入资金50万并存入银行借款期限为三年年利率为9.6%到期一次还本付息次日此项借款购入生产线设备增值税专用发票注明买价42万增值税54600支付增值税专用发票注明的运输费8千元增值税720元支付增值税普通发票注明的装卸费2千元设备直接交付工程
托管教育机构每天在不固定菜贩处购买的食材没有发票怎么做帐务处理
老师,你好,公司账户收到保险公司的返现,分录怎么写
老师好,我们刚接手别人的公司,是景点,已售卖门票作为主营业务,可是之前公司有遗留下来门票,我们不知道他们印刷的费用是多少,这是库存商品还如何做账,统计金额
过节费合并到工资薪金申报个税?那做账的时候 要吧这一块费用抠出来 做管理费用福利费 过渡到应付职工薪酬福利费吗
一般明星拍视频都是开什么发票
我支付3万,对方给我开票30002.71,多出2.71元,请问老师这种情况我会计分录怎么处理
我想问一下你,年假是当年休完还是 我员工年底才说有年假,但是现在要过年了,过年出来是休2024年的还是休2025年的呢?
计提工资 可以不按照实际发放来计提吗 平时每个月每个部门计提五万这种
24年10月的火车票,25年还能用吗
同学你好,或者按如下分录处理: 1,购买时,借,原材料,贷,银行存款等科目。 2,组装时,借,研发支出,贷,原材料。 3,持续增加,借,研发支出,贷,原材料。 4,研发完成后,借,固定资产等科目,贷,研发支出。