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老师,我上个月的发票抬头错,已认证,需要转出。比如借:管理费用80,借:应交税费-应交增值税-进项税额20,贷:应付账款100那我现在怎么做进项转出呢

2021-08-04 09:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-04 09:22

借应付账款 借管理费用负数 贷应交税费应交增值税进项转出。

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快账用户5814 追问 2021-08-04 09:26

还需要做这步吗,我看以前会计是这样做的,借:管理费用 借:应交税费-进项税额转出 贷:应交税费-进项税 贷:应交税费-进项税额转出

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齐红老师 解答 2021-08-04 09:26

你好,这个是发票开错了的情况下,全部都得红冲。

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齐红老师 解答 2021-08-04 09:26

如果是不允许抵扣的发票没有问题,做你这个分录

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快账用户5814 追问 2021-08-04 09:27

那不做这步最后进项税额转出有余额怎么办

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齐红老师 解答 2021-08-04 09:29

借应交税费应交增值税进项转出贷应交税费应交增值税转出未交增值税。

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快账用户5814 追问 2021-08-04 09:32

哦,要做这步呢,我想想

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齐红老师 解答 2021-08-04 09:37

好的,你可以想一下的。

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快账用户5814 追问 2021-08-04 09:51

老师,就是说我的发票抬头错,需要转出,就 借:管理费用,贷:应交税费应交增值税进项转出。然后再借:应交税费-应交增值税-进项转出 贷:应交税费-应交增值税转出未交增值税,是这样吗,我有点看不懂了

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齐红老师 解答 2021-08-04 09:54

你这个分录我也没看懂。应该全部红冲了你这个发票。

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快账用户5814 追问 2021-08-04 10:00

我这边认证后发现发票抬头错了,我这边原来做账是借:管理费用80,借:应交税费-应交增值税-进项税额20,贷:应付账款100 然后做借:管理费用20 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出,但是这样做了发现最后进项税转出有贷方余额的,没有平帐

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齐红老师 解答 2021-08-04 10:01

同学,我给你写的那个分录借应付账款借管理费用负数 贷进项转出,这个你看懂了吗?

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快账用户5814 追问 2021-08-04 10:08

我没看懂,你是结合我的例子做的整个分录吗

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齐红老师 解答 2021-08-04 10:09

借应付账款100,借管理费用,-80贷应交税费应交增值税进项转出20。

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快账用户5814 追问 2021-08-04 10:19

我还是有点懵,月底进行结转时: 借:应交税法-应交增值税(进项税转出) 贷:应交税费-应交增值税(未交增值税,要做这步吗

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齐红老师 解答 2021-08-04 10:21

需要做的,你的进项和销项,不都是结转到这个科目吗?

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快账用户5814 追问 2021-08-04 10:23

那我少了这步,以前会计也没做,所以我看进项税转出余额有点多了。我这边不用交税,销项比较多,所以没有结转过

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齐红老师 解答 2021-08-04 10:26

你好,你补上就可以的。

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借应付账款 借管理费用负数 贷应交税费应交增值税进项转出。
2021-08-04
您好 原来分录这么做的, 借:管理费用 应交税费应交增值税进项税    贷:银行存款  现在需要做进项转出 借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 不需要再通过 应交税费-应交增值税-进项税额 这个科目。
2020-10-15
借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税-进项转出
2021-08-10
借,应交税费应交增值税进项转出80 借管理费用-80、 借,应交税费未交增值税,80 贷,应交税费应交增值税进项转出80。
2025-03-26
您好!你缴纳的时候,借未交增值税 贷银行存款
2022-05-25
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