不用,把修理费记入在建工程,然后转到固定资产就行
3处房屋维修加固费用60万,设计费3万,如何做账?有个老师讲计入长期待摊费用,有的老师讲先从固定资产转入在建工程,完工后从在建工程转入固定资产,不知道选哪个?(公司国企,资产房屋无偿划到企业的经营管理,加固后对外租赁做幼儿园),不加固达:不到使用标准)
3处房屋维修加固费用60万,设计费3万,如何做账?有个老师讲计入长期待摊费用,有的老师讲先从固定资产转入在建工程,完工后从在建工程转入固定资产,不知道选哪个?(公司国企,资产房屋无偿划到企业的经营管理,加固后对外租赁做幼儿园),不加固达:不到使用标准)
房屋加固修理60万如何做账?记入在建工程 转入固定资产,可需要先把原固定资产转到在建工程呢?
房屋加固修理60万如何做账?记入在建工程 转入固定资产,可需要先把原固定资产转到在建工程呢?
老师,现在要把在建工程转入到固定资产里面,但是在建工程余额是830000元,但是固定资产是930000,转入的差额部分如何处理?
老师在不隐瞒收入的情况肯定内账利润小于外账利润啊,因为外账固定资产是按折旧算费用的,内账是一次算支出了呀老师无法支付的应付股利还要转入营业外收入吗?分红前已经申报过个税,所得税了,再转入收入再交税吗?
也不是不够分老师,就是外账利润有20万,内账利润只有10万,我的意思是按外账分这20万,实际根本没这么多钱分啊,那应付股利如果一直挂账,到注销的时候都没钱分,怎么办
我的报关单上是人民币结算的,但是需要填写美元离岸价格,申报退税时出现疑点,申报的美元离岸价超过报关电子数据中的怎么办?
老师按,外账分红,暂时还不够分,是不是计提的时候就把分红个税申报了,还是实际付款的时候再申报个税啊
老师那这中情况究竟按啥分啊,按外账分没钱分啊股东分红内账按内账分,外账按外账分怎么分啊,比如收入100万,按外账净利润20万,按内账净利润只有10万(因为外账固定资产折旧了,内账固定资产一次算支出了),按外账分,也没钱分,因为买了固定资产,折旧了,算的费用少啊
本单位小企业,23年有研发费用,然后汇算清缴的时候可以加计扣除。24年的时候没有这个费用,但是汇算清缴的表默认灰色有勾选,然后这个表一定要填数字,全部0也不行,也不能提交申报。这是怎么回事。
股东分红内账按内账分,外账按外账分怎么分啊,比如收入100万,按外账净利润20万,按内账净利润只有10万(因为外账固定资产折旧了,内账固定资产一次算支出了),按外账分,也没钱分,因为买了固定资产,折旧了,算的费用少啊
老师,股东按内账利润分红还是按外账利润分红,
8月8日,发放上月工资774941.30元,其中代扣个人应缴纳的社会保险费38365.8元、住房公积金44508元;代扣个人所得税9215.73元,银行实付上月工资682851.77元。
非全日制是按照劳务报酬还是正常薪资报个人所得税
老师,系统用的用友U8,怎么转呢,原固定资产己提折旧了啊,是不是单独做一张卡片呢
这个U8我没咋用过,但是做账就是这么做的
那会计分录怎么做?
借:在建工程 贷:银行存款 借:固定资产 贷:在建工程