你好 差额是怎样产生的呢
老师我计提工资是把个人部分社保放在管理费用工资里了现在发放是贷的其他应收那我汇算清缴把应付职工薪酬扣除掉个人部分被调增
核算成本给其他部门开会,不用跟他们说我用什么核算方法吧,要求他们什么时候提供数据给我对吗?
筹建期交的50万房租,需要在营业期摊销嘛
小规模纳税人,本季度开票50万,那增值税是按50万缴纳,还是(50-30=20)的20万缴纳
老师,请看一下怎么修改
A公司,有企业股东B实缴60万和C实缴40万,现在股东B要把其拥有的一半股权30万转让给D,转让价为30万,请问现金流是D直接转30万给B,还是D先转给A再由A转回B?
老师个税经营所得账上也体现不了实际利润啊
前年的收到的一张技术服务费专票,今年双方协商红冲了,当时已经抵扣过入账了,现在怎么处理
这道题,每股收益一每股股利=每股净资产?怎么理解?
出口生产企业如何计算每月要抵扣多少进项,每个月能退多少税
就是发票未到,
你好 暂估入账 按合同金额入账
但是现在在建工程里面有余额了,现在是要把在建工程里的余额转入固定资产,但是固定资产上的发票又是930000
。把在建工程所有金额转到固定资产,没有发票的,后面取得发票就可以。
那固定资产的发票金额么?
固定资产是在建工程的金额。 后面你全部取得发票金额,也是和发票金额一样。
现在是这样的?
差额咋办?
。按照在建工程的金额转到固定资产有疑问吗? 按照在建工程的金额转到固定资产有疑问吗?