你好,挂靠业务的话是有的。一般对方考虑税负率
现在我是遇到,这个电费是我们公司帮建筑公司垫付的,发票抬头开给我们的,我们银行代扣,他们再把钱打给我们,我们再开增值税发票给他们,这样我开进来的电费发票不进抵扣,那我开出去的销项发票需要怎么处理
老师,我们开了一张81000的发票,税率1%,甲方说得开成6%的,我们小规模开不了,我说给你补5%的税点钱,甲方说不行,让把5%的税点钱扣了,再开出来发票,这个怎么算?
老师,我问一下,我们是建筑装饰公司,请了一些工人装修,公账上支付了费用,我们要税前扣除,要他们去税务局代开发票,他们代开发票要交什么税和多少税啊,他们怕税高
老师你好,建筑行业开发票时是不是有扣税费这一块啊?我们给甲方开发票,他们说扣除税费,再算成本发票需要开多少
我们是施工单位,开的是建筑服务发票,我们收到的有劳务发票,那么我们预交税费的时候是不是能把劳务发票这一块给扣除?
老师您好!请问一张报关单二个品名能分二批申报出口退税吗?谢谢!
老师,这种账簿在哪里买这是买课时买的,在网上搜了,没这种账簿
老师查理2023年1月20入境2023年7月十日离境为什么不属于居民个人呢都已经满183天了呀
老师,公司每个月报的个税,需要计提吗计提分录怎么写?
老师,我们年底暂估的材料报销单1月份付的款,1月份开的票,请问我的报销单放在暂估里面还是放在1月份付款里面?
小规模开5%普通发票能享受30万免税么?
供应商和总公司签的合同,想问一下老师,供应商可以把货物发给分公司,并向分公司开发票吗
老师,预提员工年终奖入什么科目?可以先入其他应付款吗?
老师,一般纳税人,进货进项发票怎么做分录
24年没有交企业所得税,需要调整汇算清缴吗?
例如:你向甲方开发票108万元,向公司交15%的税费,即108万元X85%二91.8万元的成本发票。比率材料91.8万元X55%(最大限度)二50.49万元,人工费91.8万元X35%二32.13万元,其他91.8万元X10%二9.18万元。
这个15%是不是就是扣除税费的?
你好,是的,就是对方收取的税金,
那这个是扣除税金之后的,是不是我们给他开普通发票专用发票都可以了啊
你好,不是的,应该是要专票吧。否则进项税无法抵扣,收的税还多。具体的需要你们协商。
好的,谢谢老师
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢
老师你好,还想问个问题,那如果我给他开108万发票,扣除15%税费,提供91.8万成本发票,那甲方给我付108万还是91.8万啊
你好!按你们实际发票付款
开发票的含税金额付款是吗
你好,是的,是按全额,包括税金。
那扣除的那15%税费是什么意思啊?那个不是付款的时候扣除吗
你好!他们要缴纳的税金,按行业税负率计算的
我的意思是他们不是扣除我们的15%的税费吗?不是在付款的时候随着扣除来吗
你好,这是他们抵扣后差额缴纳的税金。
老师,还是不明白,那这15%是怎么个扣除法,不是在货款中扣除吗?
你好,你100万的工程他不可能收你100万的税票吧,他可能收80万,20万他是要交税的,他收的是这差额的税金,明白了吗?
这个明白,不明白的是我给他开108万发票,他扣除15%税费,需要开91.8万成本发票,他给我付108万还是付91.8万?如果付108万的话,还是没有扣除15%的税费吧?
你好!你们一共来了多少钱发票?