可以的,你这个样子做也是可以的。
老师,如果第三问分录我可以这样答吗 借:所得税费用800 递延所得税资产5 贷:递延所得税负债5 其他综合收益5 应交税费-应交所得税795
第三问为什么不是借:所得税费用 800 贷:递延所得税负债5 应交税费-应交所得税795
这个分录中,为什么不把递延所得税资产和递延所得税负债写上 ? 为什么不是借所得税费用787.5递延所得税资产12.5。贷应交税费795。递延所得税负债5?
AS公司2014年初购入股票作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,成本为100万元,2014年末公允价值为120万元,所得税率为25%,则2014年末有关所得税的正确会计处理是()。AA.借:其他综合收益5贷:递延所得税负债5BB.借:所得税费用5贷:递延所得税负债5CC.借:递延所得税资产5贷:资本公积一其他资本公积5DD.借:递延所得税负债5贷:所得税费用5
老师,其他债权投资影响所得税费用吗?我做了一道题,他不影响所得税费用,但是其他债权投资如果有差异的时候不是借其他综合收益。贷递延所得税负债。或者是说借递延所得税资产贷其他综合收益。
老师好,请问4.20号汇算清缴时没发的工资2万我调增了,将于2025年7月份把这2万工资发了,请问7月份后这2万元我怎么处理,申报,老师说的详细点吧
我在一个个体户经营的餐馆消费后,收到一份抬头为个体户法人代表姓名的发票,而不是个体户工商注册名称的发票,这份发票合规吗?
老师好,请问4.1号汇算清缴时去年工资没发完,现在发完了,只需要改汇算清缴表别的不改吗?改了后就退税了。如果是有1万元今年6月份才发完,那这1万元怎么发完了怎么处理申报?已经调增交税了,发完后再怎么处理?
公司2022年研发费用加计扣除不太符合扣除标准,现在要更正申报表做调出。请问具体怎么调出呢?需要填写那张表呢
固定资产折旧汇算清缴,去年有出售固定资产,汇算清缴固定资产原值,需要加上处理掉的吗?
软硬件加密狗一般是什么商品和税收分类编码?
老师,这之前暂估主营业务成本,后来暂估的库存商品,我冲的时候怎么冲
求一位进料加工熟练的老师,有没有一对一指导账务的?
老师,公司法人和财务负责人为同一个人,这个不会出现黄色预警吧,有没有问题
运营岗位,出差检查库房,产生的差旅费入销售费用吗
考试时会不会扣分?
不会,你这个分录正确的金额正确的,不会被扣分。
好的,谢谢!
不客气,祝你学习愉快。