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我们公司以单价5.1销售商品给客户,到月底会反给客户0.1的钱,返的这部分钱应该怎么记账呀? 收钱时候是借:银行存款 贷:应收账款

2021-07-30 13:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-30 13:57

你好!这个0.1,后面不会再开发票把

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快账用户9862 追问 2021-07-30 14:09

不会,走的是内账

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齐红老师 解答 2021-07-30 14:10

你好!那你计入销售费用就可以了。

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快账用户9862 追问 2021-07-30 14:41

计应收账款可以吗?

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齐红老师 解答 2021-07-30 14:43

你好!这个跟应收款没关系啊

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你好!这个0.1,后面不会再开发票把
2021-07-30
你好,借:应收账款  贷:银行存款
2021-03-09
你好,计入其他业务收入中,这个
2021-06-24
你好; 对的  、借应收账款—A公司1万,贷主营业务收入1万  、等收到到A公货款,我的分录借银行存款1万,贷应收账款—A公司1万    、收到我们销售员垫付的钱,分录借银行存款0.9万,贷其他应付款—张三0.9万,借其他应付款—张三0.9万,销售费用0.1万,贷银行存款—1万,
2023-06-26
您好,后期确认收入 借,银行存款等,贷,主营业务收入, 应交税费 -应交税金  ,借,主营业务成本 贷  发出商品 即可。
2023-07-03
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