可以的,那个可以便填的
老师,我们公司现在是刚申请的,一般纳税人,目前的发票还是万位的,因为我们要一下子要开300多万的增值税发票,还开万位的发票的话,肯定是不行的,因为太多了,因为不知道有多少个300万的发票要开,那就是要申请十万位的发票嗯,那老师你说这些我们要带一些什么资料过去给税务局申请这些呢?老师还想问一个问题,因为客户要求只开四张发票吗?那一张发票那就要七八十万吗?那就四张刚好300多万吗?那我想问一下这个可以可不可以只交税务局帮我们代开的,有没有帮忙代开这种业务?这个金额比较大。
老师你好,我在电子税务局上申请发票增量,增加到十份,后边那个离线开票累计限额填多少啊?填100万吗
老师,你好,麻烦请问一下,我这里有个小规模纳税人,7月份在税务局代开了一张专票,当时已经交过税款,我现在在电子税务局里申报,为什么预缴增值税不能填我交过的金额,我填完申报上去说预缴税款填报异常,比对不符?那我之前代开专票是已经交过的税款该在哪里填写呢?
老师你好!请问下,报小规格的季报,就是开了17万的普票,然后实际税率1%,电子税务局显示的是1700的税,但是“应征增值税不含税销售额(3%征收率),本年累计如果填写了,就是3个点税,需要填写吗,上面发票是17万,税额是1700元,请问要怎么处理才好,谢谢老师!
老师好,我们是一般纳税人。单张开票今天刚升为十万元版本的,税务局说要在电子税务局申请个开票离线金额。我这边申请审批通过了以后,现在插上ukey显示离线金额为75万元。那我今天要开140万的发票,离线金额只有75万还是升级后的。这个是不是不能开140万这么多啦?
公司管午饭,每天给员工外卖,怎样做账
老师,进项税额转出应该是贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),如果不在贷方显示,在借方用负数表示可以不,比如借:应交税费-应交增值税(进项税额)红字。
老师您好 个体工商户年报没有业务可以零申报吗
请郭老师回答一下我的问题,其他人不要接,接了也请退回
懂孝彬老师在吗,在吗老师
老师,这个月收到2024年退的汇算清缴所得税,请问如何做账?借:银行存款,贷当计入什么科目?我们是小企业。
画红线的这一条怎么理解?为什么这部分材料不能加计扣除?研发领用的材可以税前扣除么?
老师您好!就刚才的问题?还得麻烦您。如果我做相反的分录,那就是这张发票也不能入今年的成本了呀!因为他把主营业务成本冲减了
请问工会经费怎么申报
老师您好,如果账务处理不处理公司银行资料,会造成什么后果?
我看着原来2份发票,最高限额写的是40万
所以你写100万元是没问题的
10份,我要是写100万,这100万是不含税额是吗?不影响我以后的发票正常使用吧?就是不含税金额10万
没问题的,这个不会影响你发票使用的
好的,谢谢老师
不客气,如果满意帮忙给个五星好评