你好这个可以按发票做,不需要付款贷营业外收入,
老师!我们公司买了热水器和净水器,本来是2700,但是供货商给我们开了2780的发票,他们说我们只付2700就可以了,这个需要更换发票吗?记入什么科目
老师,我们是医疗器械商贸公司,我们采购商品的时候每次都先付款,这时候我就借:应付账款-供应商,贷:银行存款,可以吗,然后供货商才给发货,等货到了入库了,但发票没到,我先不做账吗,如果货和发票一起到了,我就借:库存商品,贷:应付账款-供应商,可以吗?如果月底了,发票还没到,是不是就的暂估入库呀!那这个怎么做分录呢!还有往来账,怎么能看出来,对方欠我们发票。
老师您好,我想问一下,就是您看我们公司,呃,就是说我们公司就是有资源去参加培训了,然后我们要求培训方给我们公司开发票,嗯,您看我们公司就是只给他们就是培训方,提供这个公司的名称和税号就可以了吧,也就是说他们给我们开的这张发票上面,付款方只显示出公司税号和名称,这样可以吗?符合规定吗?还是说像嗯专票一样,嗯提供给对方开户行开户账号地址和电话,这样更好呢,对方给我们开的是普通发票
老师好,请问,我们公司有一条流水线入的是固定资产,现在想和商家换一条,旧的流水线抵钱,供应商只要付差价就可以了,按差价开发票给我们,合同就这样做可以吗
老师,供电局给我们开的水电费发票,我们公司都做了成本,但是有商户要求我们复印一份给他做账,我想问一下,这个我们已经做了成本,商户还能用来做什么啊?
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
老师!你的意思我把多出来的80不用付款,然后做营业外收入。那购买的可以直接做费用还是需要入固定资产
你好这个可以周转材料低值易耗品,不做固定资产,之后一次转费用