钱收不回来计入营业外
老师们,公司在15年与上游客户签了106116元的合同,并在2015年11月份开具了106116元的普通发票,在2016年7月份我们支付了50000元,2017年支付了26116元,但是我们翻看15年和16年的账套及记账凭证,我们3个财务都没有找到106116元的发票,也没有当时支付的50000元和26116元的银行付款凭据,但是这两张付款凭据我们重新可以打印出来了,可是那个106116元的合同我们也找不到,我把对方发给我的合同及发票打印出来让老板看了,老板也找不到这106116元合同及发票,老板记得这笔业务也是合同签字的,现在这家公司正在接受审计查账,要求我们签字确认还欠他们这个公司的3万元,我们没有找到自己的原始凭据我们不能签字,老板的意思是看他们这个公司能不能给我开个3万元的发票等资金周转开的时候还清这笔欠款,但是我们现在账套软件银行余额与实际网银账户余额是一致的,如果我们从公司基本户出这个钱我们没有3万的发票,而且前期的账套里并没有挂这个上游单位的3万欠款,连这个公司供应商名称都没有的,老师们能否给我一个处理的办法呢?
老师,你好,我们公司去年6月份给一个国企单位开了一张7万多的专用发票,当时货已经提供给对方了,由于对方人事变动,采购一直没有把发票交给公司财务,所以对方公司也一直没有挂账,款肯定不会付给我们,现在采购离职,一直无法联系到采购,所以这发票到现在迟迟找不到,这笔业务,我们当时是做了正常的销售处理了,现在这个情况我们该怎么解决对于我们更合适。
老师您好,公司是2019年八月份成立的小规模,当时基本户里也没有钱,2019年12月份有一笔业务3000元的,12月份先开的票,所以老板就打了100元钱进去,在税务局代开的专票为了可以扣掉税款的!一月份才收到钱,代账公司也给做的应收账款,后面1月份货款到了,没有跟代账公司说也就没做成收入,还在应收上挂着的,但是同时又发生了几笔交易,银行扣了好几月份手续费有250元钱,老板又私自把钱转到自己卡里作为报销费用,这些都没跟代账公司说,他们也没有做账,直到四月份老板不想让他们代账了,就把财务交接过来了,1-3月份的那个季度他们什么也没做,实际上是有发生我跟你描述的这几笔交易的,19年12月份的100元他们也没有做账,现在我想把这个应收账款做平,让老板又打了3000元进去,但是后面该怎么操作我就又糊涂了!2500的还需不需要再打到老板卡里呢?250的手续费又该怎么做呢?不可能再扣掉这些银行费用的呀?所以请教老师
老师大概情况是这样这几年经营不善,去年账面亏了30多万,前年赚了60多万,大前年也是亏了10多万。今年我们打算向信贷公司借款,因为想做新的项目,但是这里有个问题,就是B厂商一直有200万票没开给我们,我们预付也挂了200多万,我们和B款项已经结清,这些票开出来其实都是成本,这样一摊前几年基本都在亏。信贷公司风控那边我们过不了,款带不下来。 我这里大概想了2个粗暴的办法。第一个 那没开的200多万票我们拒不承认,信贷公司查出来的话,我们就说B没开票给我们,他们属于无票收入,我们款项已清。预付账款那我们就说是放在B那边的货款,这办法我觉得风控那边还是不会信(我不知道风控的原理)。第二个办法,还是那200多万票我们不承认,预付那边叫B这个月给我们打一笔200的款项,就是暂用几天,先把我们账面预付冲掉。等风控查过了我们再把预付补回来,200多万的票叫B今年分次开给我们,我们再分次确认成本。我现在不知道这2种办法行不行。 (问题有点长,前面问了2次都没写完,其实我这里还省略了一些麻烦老师了)
老师,2017年用私人卡支付货款,也收到过进项发票,到2019年年底时候不做了,供应商还欠我们十几万,迟迟不肯退还,我们跟他们打了官司后这个月退了十几万,2020年的时候知道正式不做了会计账本的这家公司的名称也删了,现在怎么办
老师,我们有个很多年前的个体营业执照,现在电子税务局进不去,提示纳税人未注册或已注销,我在首页查询纳税人状态下方没有信息,怎么区分是当时没做税务登记还是税务方面已经注销了
老师,可变对价,包不包括商业折扣、现金折扣、销售折让?
公司注销的流程是什么
老师这道题的d可不可以理解为:坏账准备减少 应收账款账面余额减少 所以应收帐款账面价值不变
老师建筑行业。 假如1号付材料款借 预付账款 贷 银行存款 4号到材料直接在工地下车 发票未到借 工程施工 贷 预付账款 10号到发票 把4号的账冲红。再做一笔 借 工程施工 应交税费进项税 贷 预付账款 这样做正确吗?
老师,我们是外贸出口公司, 给客户免费寄样品,我在国内采购的产品给我开的专票,我这个账务咋处理?
工商年报年检操作步骤,数据咋填
往期租赁费没有取得发票的,怎么做账
三月离职,但是二月在。但是社保是申报工资后停了,还是离职后就停。打个比方,我是二月底离职。但是我公司是三月从社保停了,还是二月给我停了
老师做账必须做收付转吗?
不是收不回来,支付货款用的私人卡,现在不做了对方还预付款给我们,对公转我们
那就往来科目清零
感觉老师回答问题不专业
我现在对公账户收到钱了,之前用私人卡支付货款都没有账的
这个需要之前的做账然后冲减公户收到的钱 不然就做代收代付的 再打给私人
之前没帐了,老师分录帮我详细写一下
这个需要看之前申报的财务报表的数据哈 分录是 借银行 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款
私人卡转账都没做账啊,财务报表不显示
那你现在需要补做才可以
或者现在做代收代付的也行 私人委托你们付款
代收代付怎么做分录
借银行 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款
接下来不支付贷银行怎么做账
如果不支付只能计入营业外了哦