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今年3月我们公司购买车辆保险 销售方开具增值税专用发票 当时进项税已认证并做了进项税额转出 按理来说我们并没有做抵扣 如何开具红字信息表 按已抵扣吗?

2021-07-28 10:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-28 10:34

同学你好 勾选转出了就选择未抵扣

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快账用户8856 追问 2021-07-28 10:36

现在退保 人家让开红字信息表 我就很纠结 我到底是算抵扣还是为抵扣 我也做认证了 这不影响吧

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齐红老师 解答 2021-07-28 10:43

对的 这个是不影响的

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同学你好 勾选转出了就选择未抵扣
2021-07-28
你好开了红字信息表就需要进项税额转出的
2021-04-13
你好1;    是的; 你是销售方;正常开红字发票 红冲分录 收入即可   
2023-03-01
你这种情况下问一下你税务局还能修改吧。
2023-09-13
你好,已经抵扣的是采购方填写信息表,销售方开红字发票。 收到红字发票的时候做原来负数的分录,然后增值税表2做进项税额转出。
2023-07-12
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