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去年11月收到的进项专票,现在发现开错了,重新开具的话怎么处理?需要购买方开红字信息表吗,销售方再开红字发票吗?已经抵扣的税额在今年当月做转出?

2023-07-12 12:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-12 12:12

你好,已经抵扣的是采购方填写信息表,销售方开红字发票。 收到红字发票的时候做原来负数的分录,然后增值税表2做进项税额转出。

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你好,已经抵扣的是采购方填写信息表,销售方开红字发票。 收到红字发票的时候做原来负数的分录,然后增值税表2做进项税额转出。
2023-07-12
不是 采购方填写红字信息表,销售方就可以开红字发票了。
2022-07-29
您好,开了2次红字信息表所以有2个进项转出,现在是以信息表的日期为所属期,这个情况需要去税务大厅申报了,带好公章,2次红字信息表,营业执照副本复印件和经办人身份证。
2023-11-04
借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
2021-12-14
同学你好 这个可以的
2022-07-20
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