同学你好 1.借主营业务成本 贷应付职工薪酬 2.这个计入劳务费但是要有发票
老师,我们发劳务派遣员工的工资应该怎么做账呢,要是发自己找的临时工工资又应该怎么做账呢
老师,我们发劳务派遣员工的工资应该怎么做账呢,要是发自己找的临时工工资又应该怎么做账呢
老师,你好,我想请问一下,我们公司是做维保的,成本就只有员工工资,员工工资是由劳务派遣公司代发的,劳务派遣公司开给我们的发票是劳务派遣费,请问这个应该怎么做账
请问老师,劳务派遣员工代发工资,派遣公司给开的这种发票应该怎么做账呢,借主营业务成本-工资,贷银行存款吗
想问 一下,付给劳务派遣公司的临时工工资,怎么入账呢?劳务派遣公司可以开发票我们吗
2024年12月21日上午.把9.50元错发为950元给对方“晋豫”。财付通人工服务答应通知对方。至今无结果。
请问个体工商户开发票销售方第一行怎么填写
我们单位是机关,雇用钩机(带司机)清雪,可以做表支付吗
我们单位是机关,清雇铲车(带司机)清雪,能做表支付工资吗(司机不是单位人员)
就是A像B借了5000,公司有一笔钱需要付给A,最后付给A的是扣除和B借的5000后的款,这个应该怎么记账
本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额23975.43的2%,请确认填写是否正确。
国家电子税务税期与金额是本季度的,个税税期和金额是累计的?意思是在报个税第四季度时候,要把前面的都加上吗
收到代付社保资金分录怎么写二级明细是
收到代付社保资金分录怎么写
收到代付社保资金分录
老师,都要放在应付职工薪酬里面吗
劳务费直接做 借主营业务成本 贷银行存款
这个不用应付职工薪酬过度吗
劳务费用不是工资不用的
那劳务派遣也不是我们的员工呀
你不是说工资的吗
对呀,是劳务公司给我们找的人
那就看劳务公司给你开劳务费发票
那这个应该怎么做账呢
直接计入主营业务成本或则费用
老师,那我们公司自己找的临时工怎么做账呢
同学你好 需要有发票 也是计入成本或者费用