你好这个你需要暂估借库存商品 贷应付账款暂估款,按这个去结转,不能库存商品为0 取得发票 负数冲按发票做
这个月我开出去发票10万,结转成本5万,但是进项票没有开过来,那么我结转成本,库存商品就会成为负数,这样可以吗,不合理吧
老师,我们是是冻品公司的,这是我们的外账因为外账没有进销存系统的,就很快发票做账而已,但是我们是有库存的企业,这样采购进来不能全部结转成本吧?但是又没有进项存很快出库来结转成本,这样我要怎么结转,结转多少呢?
目前数电票去电子税务局进项票的发票明细都能看见,都能导出来那进项票和进销存实际的,库存明细不一样,比如说实际库存进了10万,开票的时候票的合计金额是开了10万,但是明细项目和我实际进来的不一样,那这个结转成本的时候我按进销存结转了那按进销存的数量和单价结算按的成本和我按这个数量和成本在进项票里结转的话,他那个金额对不上,那这个我能把进销存里头的结转的成本合计金额和进项票里头的合计金额对上里边的明细,
老师好!我们6月份出了一批音响,但是进项发票没开过来,这个月可以不结转主营业务成本,等7月份收到发票再结转主营业务成本吗,还有出货出去的数据线客户那边说暂时不开票,我们可以先挂库存商品,等开出销售票再结转出库吗?
老师,我这个月开票六万多,采购材料进来有六十万多,我五月份开出一张三百多万的发票,当月库存商品不够结转,就是有多少库存都结转了,这个月库存有六十多万我都结转成本,这样操作可以吗?
支付承包费,承包费是为了经营,这种情况怎么做分录?借预付账款,贷银行存款,借主营业务成本,贷预付账款,这样对吗
老师,老板给员工发现金的工资,可以不做到外账吗?就相当于没有发工资也行吧?主要是账上现金也是负数,但是他工资偏偏发的是现金。
这一个季度我们没有开票,但这个季度我们冲红了上季度开的发票我们怎么填写增值税表,要写冲红的金额吗,写负数吗?
我这个刚好相反,全资子公司,子公司销售服务给母公司,确认不含税收入,母公司确认资产为含税金额,这个要怎么抵消
u列的0是公式的数据,u列下面有8000多行需要填充,怎么一次填充
公司收到货款没有开票,做预收账款,后期几个月内开具发票不会被监控
32岁,女,十年工作经验,中级职称 1.单身未婚未育 2.已婚已育,有一个男孩在老家上幼儿园,一线城市有房子 3.已婚已育,老公小孩在一线城市,父母带娃都住一起 4.离异无孩,与父母同住 哪个好找工作些呀?目前找的是财务公司主管/主办
老师,湖南电子税务局,一般纳税人,要更改申报的24年增值税,怎么找到更改入口?
工资不是计入管理费用么?那这个成本怎么填写?
前年买的固定资产,结果去年被全额退回去了,并且对方开了红字发票,今年账上应该怎么做呢?
我结转时候库存商品为负数,可以吗,我是问这,你说一大串,听不懂
库存商品不能是负数,所以我暂估调为正数。