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老师,我这个月开票六万多,采购材料进来有六十万多,我五月份开出一张三百多万的发票,当月库存商品不够结转,就是有多少库存都结转了,这个月库存有六十多万我都结转成本,这样操作可以吗?

2024-12-13 22:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-13 22:03

你好,根据收入与成本配比原则,有多少数量的收入就结转多少数量的成本。

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快账用户4951 追问 2024-12-13 22:05

我们做项目的,几个月开一张大额的,那我这样结转成本是不对的,是吗

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齐红老师 解答 2024-12-14 04:27

你们这样不太合计

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快账用户4951 追问 2024-12-14 09:18

老师 什么意思

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齐红老师 解答 2024-12-14 09:21

不好意思,打错了,我想表述的是   你们这样不太合适

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快账用户4951 追问 2024-12-14 09:24

那应该怎么做呀

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齐红老师 解答 2024-12-14 09:35

按照实际用量结转成本,如果发票还未到,可以暂估入库

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快账用户4951 追问 2024-12-14 09:47

我的问题是,这个月我结转成本比收入多,因为前面几个月结转成本不够结,就结转的比较少,这个月进来的多了,我就把之前弥补上,这样操作合理吗

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齐红老师 解答 2024-12-14 09:56

占在一年的角度合理

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你好,根据收入与成本配比原则,有多少数量的收入就结转多少数量的成本。
2024-12-13
你好    你们上家不给你门开票吗 ? 这样的话  到时你没有发票会调整处理的  
2020-12-16
借库存商品59贷应付帐款59 做这个的
2021-01-20
你好 之前少做了成本的可以 申报给税务的财务报表也需要修改。
2022-11-24
去年盘点出来的,做了账务处理吗?去年的时候,你应该借库存商品,借主营业务成本负数。
2023-03-15
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