同学你好 计入库存商品 送的时候视同销售
老师,我们购买东西,然后发票还买来到,然后我们又把东西卖出去了,给别人开了发票。买的东西没有收到发票一直做的暂估入账,那到年底了票还没收到,那怎么弄?
老师您好,我这边是做培训机构的。我们买的东西有自己用的,有孩子买课程送的。购入东西我们怎么入库。然后后我们领用东西自己用,和送出去怎么出库。然后账务处理怎么做。谢谢老师
老师,我们在京东上买东西,109块钱是自用的 ,1500块是入库的。京东把发票开在一起,然后也认证了。要怎么做账?
你好 老师 有员工自己从京东上买东西开出了我公司的专用发票,我们怎么做账和抵扣
就是客户买了一样东西,我们家没有生产这种东西,从外面买的然后给到他的,业务员又以报销单形式上报这笔费用那么怎么入账呢相当于业务自己先垫付了,然后再找公司报销了
即征即退啥意思,没实际操作过,不理解,
我们购买的货品是玻璃,供应商开的发票名称大类玻璃是对的,但规格型号及其数量不对,供应商开的是一大片玻璃,我们购买的是小片的玻璃(也就是一大片玻璃切割的),这样票可以用吗?
个体企业现在电子税务局注册了也要填资产负债表和利润表,是我税务局注册时哪个流程出错了?还能修改回来么
老师好,我公司适用小企业会计准则,25年1月购用友财务软件1套,准备做无形资产,总金额16000元,分三期支付,每次付款时,对方开具付款金额对应的专用发票。第一期付款是25年1月,首付9800元;第二期付款预计25年6月,付5200元;第三期付款,预计26年1月,付1000元。请问该如何做账务处理?
银行留的印签是财务章和会计手章,跑银行和转工资出纳在操作,这年底对账是出纳的活儿还是会计的活儿?
请郭老师回答一下关于“公司成立认缴资本”的问题,其他人不要接,接了也请退回
老师,可以先申报个税后发工资吗?我们公司今年年初一起发了去年几个月的工资,我去年12月份先申报工资了,可以不?
以前年度把进项税额做到基本生产成本了,现在要调整,是借:应交税金-应交增值税-进项税额 贷:以前年度损益 借:以前年度损益 贷:应交税金-企业所得税 分录是这样做吗
乙公司为甲公司开33万劳务普票,才收到10万,要签什么协议
出租方按从租计征缴纳的房产税,承租方需按其当月的销售额比例,次月缴纳上月的租金,出租方是按次月收到的的金额次月做的收入,但是专票开的备注栏写的租金是上月的日期,可以吗
我们自己用做借管理费用贷库存商品。赠送时借主营业务成本,贷库存商品,对吧
对的 2.赠送的时候视同销售的