你好,汇算清缴前没有取得发票就纳税调增
老师,我们购买东西,然后发票还买来到,然后我们又把东西卖出去了,给别人开了发票。买的东西没有收到发票一直做的暂估入账,那到年底了票还没收到,那怎么弄?
我们公司往外开出了一些发票。那相当于是我们销售东西。那这个东西我们要么是自己购买原材料然后生产,要么是购买后再销售。但是我没有看到有关购买或者生产得业务,就是说也没有原材料进项发票,也没有付款业务。做账就一直是暂估,借库存商品,贷应付账款。像这样的该怎么处理呢
是不是,我们买的时候收到了发票的东西,卖的时候才能开发票给买家?要是我们买回来没有收到发票的,卖出时,我们可以开发票出去吗?谢谢
老师您好,请问采购员5月去买的东西,开的专票开多了,后来6月又去这家买东西,就没开票,有6月的小票,我可以把6月的小票直接附到5月的发票后么?
老师,有这样一个情况,我们去年购买了38元的东西,但是没开到发票,我做了暂估入账,并且,去年已领取入成本。但是直到现在也没开到发票来报销,报销人说他不报销了,那我就要冲销暂估并且调整成本,又跨年度了,我想请问我该如何做分录呢,金额倒不大就38元
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
那有些货我们还没付款,也没发票呢
也是一样啊,你可以暂估入账,但是没有发票不能税前扣除。