你好,公司付给法人的钱,借方通常是计入 其他应收款 核算
老师 两个公司挂的往来款用其他应收应付科目,还钱回去的分录可以做成:借:其他应付款,贷:银行存款吗
公司付给法人的钱银行回单注明:备用金,可以入其他应付款吗?,做往来吗?
老师银行回单上注明服务费,是公司付给法人的,我可以借管理费用-服务费 贷其他应付款-法人 再借其他应付款-法人 贷银行存款,可以吗?
公司支付给个人款项,备注往来款,我借其他应收款贷银行存款可以吗?
公司内账,那之前公司有向法人借款,现在银行付给 法人三笔款。银行回单备注一笔拨款。。一笔备注材料款。,一笔备注稿酬或其他收入。。,,我要冲其他应付款吗还是?
老师请问,我今年4月份成立的小规模纳税人,12月份用友T3提取的利润表中净利润是负的43671.66元,但是我12月份本年利润科目金额是负的42954.99,这两个数是不是应该相等?是不是我凭证哪里做的不对所以这两个数才不相等?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,社保费当月计提当月支付,在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额,当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0,那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么,还是直接不会体现这笔数据了
去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款,去年12月按照保险公司要求让我们(购买方)在税网上按原发票2000提交了600的红字,今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票,同时并没查到保险有开2000对应的红字发票,请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
您好,我想咨询一下,我是公司的财务人员,为员工申报个税的时候,上个月有些员工少填了累计附加扣除,这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,当月支付和计提当月的,在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额,如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗?
你好,想问下每个月计提和缴纳的社保费数据会生成在资产负债表的应付职工薪酬里么,如果会的话那上月计提和缴纳的社保费数据会出现在下月的资产负债表应付职工薪酬里么,社保费是当月缴纳和计提当月的,(比如10月的社保费数据出现在11月资产负债表里)
请问单价500万以内的固定资产一次扣除,是按照原值一次扣除吗?还是要扣除净残值后一次扣除啊
今年2月份在保险公司开了专票金额2000,到了12月份保险退还了部分金额,按照保险公司的要求我公司在税务网上勾选红字选项,现在税网看见保险公司重开了新的专票1400,那么请问原来已做进项的增值税发票要做什么账务处理?而现在的新发票我依然按照做增值税进项嘛?
您好,暂估主营业务收入已经缴纳过印花税,那收入真正发生的时候还要缴纳吗?如果不需要那申报印花税的时候是把这笔暂估的收入金额扣除就可以了吗?
不是去其他应付款吗?
你好,之前单位有向法人代表借款吗?
做其他应付款可以吗
你好,之前单位有向法人代表借款吗? 能先回复一下我的疑问吗
每个月都有,法人付给公司。公司付给法人
你好,如果单位还欠法人代表款项,可以通过其他应付款核算
那怎么区分,两个科目科目都可以用吧
你好 如果单位 还欠 法人代表款项,可以通过其他应付款核算 如果单位 不欠 法人代表款项,需要通过其他应收款核算
哦,那银行回单注明:汇款业务撤销。可以走其他应付款吗?
你好,汇款业务撤销是什么意思,是收到的款项退回了吗?
是的,前面公司收到法人的钱银行回单:注明备用金,银行收款,现在撤销。退回
你好,那就可以通过其他应付款处理
好的谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢