借应付职工薪酬借管理费用负数。
老师 缴纳员工养老保险和医疗保险怎么做 ,之前没有在工资表里体现 ,也没计提。麻烦老师写下分录 ,写清楚点哈
在社保缴纳没有问题的情况下,医疗保险多计提了67.28,账务怎么处理,具体分录怎么写
老师好!每个月缴的养老和医疗保险需要计提吗?如果计提,分录怎么做?我以前没有计提,都是按照缴费额直接记账了。现在出现了这么个情况,因为公司没钱,有2个月没有交保险,这样的话,不是影响预交企业所得税了吗,所以,请教一下应该怎么处理。
老师,我是第一次遇到这种情况,我们市1-7月的养老保险比例15%例如共计缴纳了15000,在八月的时候社保局调整养老比例全年调整为14%降低了1%,在八月的时候正常按14%计提数据为6000,社保局说1-7月多缴的1%可在8月抵扣,1-7月多缴纳了1500,在缴纳八月缴纳社保时可抵扣6000-1500=4500,计提是按6000计提实际缴纳没有缴纳这么多,这时账务处理怎么处理呢
之前财务做社保费分录没有计提以及区分公司和个人承担部分,做的是借:管理费用/社保 贷:银存。 现在问题是上个月只缴纳了养老部分,医疗部分未缴纳未计提。本月分录应该怎么做。以及调整之前社保费分录。区分出来社保和个人部分。
银行以本企业的银行存款账户划付本季度的银行借款利息(企业10月和11月已预提利息费用4000元)会计分录怎么写
银行以本企业的银行存款账户划付本季度的银行借款利息(企业10月和11月已预提利息费用4000元)会计分录怎么写
合作社盈余总额是未分配利润吗
个体工商户,每月有固定5000元的费用减除么
老师您好,请问湖北省小规模纳税人,季度营业收入不足30万,开票税率1%,享受免税政策,请问如何做账?谢谢
老师,请问关联方之间的资金拆借,有签借款协议,借款利息在所得税汇算时应当怎么处理呢,谢谢
民非借了注册资金后来又还了应该怎么做账呢
老师,我司是房地产公司,是总包方,正常付款是由我司付给总包,总包付给分包商。但是由于总包经常挪用我司付的款,导致分包拿不到工程款,进而延误工程进度;现在我司想将款直接付给分包商,同时我司给总包发函告知,并让分包商提供一个情况说明,这样我司根据告知函、情况说明,是不是就能直接支付给分包商款项了?财务上这样可以入账么?
老师支票应该记入什么科目
公司购买的预付卡,怎么做账合理?如果用于员工福利,怎么做分录?
是个人部分多计提了
你好,这个个人负担的是工资里面多集体了吗?借应付职工薪酬工资 借管理费用工资负数
工资部分是没有问题的,就是公积金个人部分少计提了
你好,公积金个人负担的,你们是怎么记起的?
公积金个人负担的,你是怎么计提的?
是预提下月的公积金个人部分分录写错了
你好,你的分录是怎么做的我不明白,因为个人负担的都是在工资里面计提。
红冲不就可以拉,红冲的是工资,如果你不是在工资里面计提的,你是做到了哪里啊?
借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款 借:银行存款 这个分录,然后是其他应付款少写了金额?
下个月发工资的时候,从工资里扣除,借应付职工薪酬贷其他应付款。