借应付职工薪酬借管理费用负数。
老师 缴纳员工养老保险和医疗保险怎么做 ,之前没有在工资表里体现 ,也没计提。麻烦老师写下分录 ,写清楚点哈
在社保缴纳没有问题的情况下,医疗保险多计提了67.28,账务怎么处理,具体分录怎么写
老师好!每个月缴的养老和医疗保险需要计提吗?如果计提,分录怎么做?我以前没有计提,都是按照缴费额直接记账了。现在出现了这么个情况,因为公司没钱,有2个月没有交保险,这样的话,不是影响预交企业所得税了吗,所以,请教一下应该怎么处理。
老师,我是第一次遇到这种情况,我们市1-7月的养老保险比例15%例如共计缴纳了15000,在八月的时候社保局调整养老比例全年调整为14%降低了1%,在八月的时候正常按14%计提数据为6000,社保局说1-7月多缴的1%可在8月抵扣,1-7月多缴纳了1500,在缴纳八月缴纳社保时可抵扣6000-1500=4500,计提是按6000计提实际缴纳没有缴纳这么多,这时账务处理怎么处理呢
之前财务做社保费分录没有计提以及区分公司和个人承担部分,做的是借:管理费用/社保 贷:银存。 现在问题是上个月只缴纳了养老部分,医疗部分未缴纳未计提。本月分录应该怎么做。以及调整之前社保费分录。区分出来社保和个人部分。
老师,股权转让协议要怎么填,比如出让方将其认缴的出资额是100万实缴0元,以人民币1万元的价格转让给受让方,这里是填实际收到的1万元还是要填认缴的100万+1万的金额呀
老师,深圳注册的新公司,开通税种核定里面没有个税,审核让提交扣缴税款登记,但是一直提示系统繁忙,都试了三天还是保存不了,是哪里操作错了吗?
老师,劳务派遣公司在计算从业人数的时候,包括被派出的派遣人员吗?
老师就是我们有一笔收入,是通过公账转进来的,我们是必须要给他们开发票吗?不开发票可以吗?对公司有没有什么影响?
公积金每月都需要缴,那到年底需要汇缴吗?汇算清缴
这题解析 30✖️10000 这10000哪来的?
期末增值税为负数,要重分类到什么科目?
老板个体户,老板把钱付给采购员,拿货付款都是采购员,税务局后台预警虚开。因为这些货都是没有开票的。只有物流单据采购员的付款凭证这样的情况怎么处理?
#提问#出口的到岸价和离岸价做账有什么区别,特别是有运保费的,我确认收入都是按照开具出的发票做应收账款,确认收入,付运费时入费用对吗?假如3月出口意大利报关单上,CIF到岸价39600美元,运费3719美元保费占39.6美元,3月份美元汇率7.1693,开具的发票价税合计256957.75元,税额0元,老师麻烦给写下具体分录吧
老师好,我们公司是小规模纳税人跟乙方签合同,我公司提供场地,乙方经营研学基地。我公司分红10%,学校与乙方签合同,款要怎么打到我公司才合规,打款到我公司之后我公司要代乙方代扣代缴增值税吗?
是个人部分多计提了
你好,这个个人负担的是工资里面多集体了吗?借应付职工薪酬工资 借管理费用工资负数
工资部分是没有问题的,就是公积金个人部分少计提了
你好,公积金个人负担的,你们是怎么记起的?
公积金个人负担的,你是怎么计提的?
是预提下月的公积金个人部分分录写错了
你好,你的分录是怎么做的我不明白,因为个人负担的都是在工资里面计提。
红冲不就可以拉,红冲的是工资,如果你不是在工资里面计提的,你是做到了哪里啊?
借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款 借:银行存款 这个分录,然后是其他应付款少写了金额?
下个月发工资的时候,从工资里扣除,借应付职工薪酬贷其他应付款。