如果设备已经到了,你们单位可以做固定资产。每次发票来舂米,暂估入的固定资产,然后做发票的。
您好!请问我10月份购买进来一台设备,但是是分期付款,对方开票也是按分期付款的形式给开票,10月份发票已抵扣,请问我应该怎么入固定资产。
您好!我公司购买一台设备121800元,但是发票根据每个月支付的货款,才给我们开发票,货款是分半年付清,请问我应该怎么做这笔账呢
您好!我公司购买一台设备121800元,但是发票根据每个月支付的货款,才给我们开发票,货款是分半年付清,请问我应该怎么做这笔账呢
老师,我们公司10月购买设备,已预付货款50%,也已收到50%总货款的发票,但是设备在12月才收到,这个要怎么做呢?
老师您好!请问购买的钢材款6月份已支付,货物已到,我们公司多付款项对方已退回,但是发票7月份才收到,是增值税专用发票,这个账应该怎么做
老师出售公司已经使用过的固定资产是开2个点的发票吗?还是采购几个点就开几个点啊
老师,及有简易计税又有一般计税,成本不能混淆,固定资产按简易计税和一般计税的收入分摊,那勾选的时候就一张发票啊难道再做进项转出吗?这样着实太费劲啊
老师你好现在印花税是千分之五减半交对吗
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老师,企业法人给自己发公司。但是没有实际发放,只是挂在了他的身上,现在税务局查账。说没有银行转账要汇算清缴调增。该怎么办?
处置固定资产,累计折旧期末小于期初,汇算清缴怎么办
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建筑行业今年一季度人数和去年一季度人数差太多。专管员说是要更正报表 因为企业有的季度有代发工资有的没有 这种难道就不合规了吗
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