咨询
Q

老师您好!请问购买的钢材款6月份已支付,货物已到,我们公司多付款项对方已退回,但是发票7月份才收到,是增值税专用发票,这个账应该怎么做

2023-10-21 13:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-21 13:14

你好同学支付银行存款时借预付账款贷银行存款

头像
齐红老师 解答 2023-10-21 13:15

收到原材料时,借原材料贷应付账款 发票到时借应付账款,借应交税费-应交增值税-进项税额贷预付账款

头像
快账用户7073 追问 2023-10-21 13:15

这个分录不全吧

头像
齐红老师 解答 2023-10-21 13:18

你好同学,这个分录是全的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好同学支付银行存款时借预付账款贷银行存款
2023-10-21
同学,你好 先暂估入账 借:库存商品 预付账款 贷:银行存款
2023-10-21
您好,6月采购的钢材,全部款项已支付;借:预付账款 贷:银行存款 实际材料到场后核实我公司给对方多付了钱,对方退回来了 借:银行存款 贷:预付账款 7月10号专票开过来了,是按照实际金额开的 借:原材料 借:销项税 贷:预付账款
2023-07-13
您好,借应付账款,贷银行存款,借原材料,贷应付账款暂估
2022-08-28
你好;   6月做账“ 借 原材料 贷应付账款 ;  7月付款 :借应付账款贷银行存款   ”
2022-09-16
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×