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老师,我们公司10月购买设备,已预付货款50%,也已收到50%总货款的发票,但是设备在12月才收到,这个要怎么做呢?

2022-12-26 10:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-26 10:52

你好,十月份借预付账款,应交税费,应交增值税进项贷银行存款,然后12月份设备到了,借固定资产 贷预付账款, 银行存款。

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快账用户9185 追问 2022-12-26 12:59

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-12-26 13:00

不用客气,工作愉快。

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你好,十月份借预付账款,应交税费,应交增值税进项贷银行存款,然后12月份设备到了,借固定资产 贷预付账款, 银行存款。
2022-12-26
借在建工程,贷预付账款。 借预付账款贷银行存款。
2024-01-08
您好,按合同金额做入库,
2021-09-27
同学你好, 支付的款项先计入预付账款,取得发票后转入固定资产;
2021-12-13
你好,1.假设9月1日开发票50万,货9月份未发。可能11月发货。货款9月10日已收45万 ,这个账怎么做? 1、借银行存款 贷预收账款 2、2,假设7月1日已发货50万,但是9月1日才开发票45万,9月10日日才收款45万。 7月 借应收账款50 贷主营业务收入50 开具的发票放在上面分录的后面 9月10日 借银行存款45 贷应收账款45
2021-09-23
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