您好,按合同金额做入库,
老师你好,请问让其他公司开发的软件程序本月已经验收通过。按照正常来说可以将研发支出转为无形资产了,但是现在有个问题,对方上月收到预付款时已经把合同全票开过来了,到但我们只支付了预付款,现在本将支付验收款,到有可能合同金额会有调整就暂时未支付,请问这个情况挂的研发支出全额金额必须要在本月转无形资产吗,如果武转了后续合同金额增加或减少又该怎么处理。
购买的研发使用的设备,只需要简单安装验收就可以使用。在设备未发货时,拿到了全款40%的发票,先支付40%的款项,相当于是预付款。等设备到了验收后拿到50%金额的发票立即支付50%,最后3个月内再拿到10%金额的发票支付10%。请问这种情况怎么做账?
(1)1月5日,购入材料一批,增值税发票上注明价款10000元,增值税税额1600元。款项未付,材料尚未验收入库。本单位采用实际成本法核算。(2)1月10日以上采购的材料验收入库(3)假设到期因债权人撤销,导致无法支付的这笔账款(4)1月20日购入一台需要安装的设备,价款100000元,增值税专用发票上注明的税额为16000元,当日用银行汇票支付货款,设备已运达企业(5)1月26日通过银行存款支付设备安装费20000元,取得增值税专用发票上注明的税款3200元,设备于当日安装完工,并投入使用。
(1)1月5日,购入材料一批,增值税发票上注明价款10000元,增值税税额1600元。款项未付,材料尚未验收入库。本单位采用实际成本法核算。(2)1月10日以上采购的材料验收入库(3)假设到期因债权人撤销,导致无法支付的这笔账款(4)1月20日购入一台需要安装的设备,价款100000元,增值税专用发票上注明的税额为16000元,当日用银行汇票支付货款,设备已运达企业。(5)1月26日通过银行存款支付设备安装费20000元,取得增值税专用发票上注明的税款3200元,设备于当日安装完工,并投入使用。填写会计分录
老师请问这个题政府会计分录应该怎么做 某行政单位通过银行转账支付购买一套专用设备用于专业业务活动,全部价款为60万元,签订合同后支付第一笔货款10万元;该设备验收时支付剩余货款,设备无需安装即可投入使用;该单位收到设备并支付扣除质量保证金3万元(质保期1年)后的剩余货款,该单位每月对该设备计提折1日5000元,达到保质期后支付了3万元质量保证金。要求:根据上述业务,编制会计记账的会计分录。
老师,你好!想请教一个问题,就是我们2024年向集团公司借款5000万,借款利率假设是5%,那么我们现在在做汇算清缴扣除类项目的利息支出调整的时候,我们用金融企业同期同类贷款利率的参考利率是看银行的LPR吗,但是银行2024年中每个月的LPR都会调整,那么我们在确定这个金融企业同期同类贷款利率应该怎么确定的?谢谢!
管理账没有实际业务只过账开票,收的款怎样做账?借银行贷其他应付款,然后找票进来付钱,借,其他应付款,贷银行存款这样做账对吗?
我小规模纳税人,4月份开了三千块钱发票,企业问能不能开点成本票来抵扣,你觉得要不要开了?
如果实际客户一次付款,分批出货,每批商品独立,那开票是一次性按付款开,还是按出货开?
老师,请问一下,私户转私户这种怎么上税,金额12个亿,12个亿是税后,税前应该是好多?
老师计提社保费也是应付工资吗
股东会决议中主持人和参加人能是同一个人吗?而且只有这一个人
之前会计预收账款没有确认收入,后期确认收入时要怎么处理?是分几次确认?还是可以一次性都确认收入
图片上的福费廷买断会计分录夜魔侠写
我是小规模,对方是一般人,是服务业务,如果我们给他开了3%专票,他会让我们再给他补3%的税钱吗
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您好,借固定资产,贷应付账款~暂估,收到发票红字冲回暂估,按发票金额做账
那我相当于在还未收到设备的时候就已经做了固定资产?立即就开始折旧?还是我前2次付款都进在建工程,等设备到了结转进固定资产?
您好,是设备入库验收做固定资产,
所以这就是我提问中有疑问的部分,设备未发货时,我已经收到40%款项的发票,支付这部分金额。按要求就没法做固定资产,这要怎么处理。不需要笼统的回答。
您好,收到发票,贷应付账款~暂估(红字)借应交税费应交增值税,贷应付账款,借应付账款。贷银行存款