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老师 我2019年收到一张专票,已认证抵扣进项税,现在对方说金额有误,要冲红部分金额。

2021-07-23 20:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-23 20:13

你好多开了吗 还是其中一个产品的开错了

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快账用户6559 追问 2021-07-23 20:40

金额开多了要冲红一部分

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齐红老师 解答 2021-07-23 20:43

那你可以开红字信息表 开部分负数 对方给你开负数发票

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快账用户6559 追问 2021-07-23 21:07

我的信息表要塡负数吗

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齐红老师 解答 2021-07-23 21:08

你好 是的 填写负数的

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你好多开了吗 还是其中一个产品的开错了
2021-07-23
你好 你们这边认证了没有?如果没认证给他们机会就可以了,那边开正确的过来,你们再做账。
2021-04-14
你好!这个让对方开红字发票冲减。
2021-03-09
同学你好 你红冲就可以了 原分录负数红冲 你申请红字发票信息表
2021-09-08
是的,先按红字发票税额进项转出,然后正确发票还是按正常认证抵扣
2022-06-12
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