您好,没有其他更好的办法了呢
师你好,我是小规模企业,公司是2015年成立的,之前的会计在做账时,实收资本没有金额,全部挂在其他应付款——某某名下,现在公司做股权变更将之前挂在其他应付款——某某名下的金额全部转入新股东名下,金额40万元,借 现金 400000 贷 实收资本 400000 借 其他应付款——某某 400000 贷 现金 400000 这样做对吗?另外还需要交万分之五的印花税吗?
你好。我现在是小规模纳税人,我想注销公司。但账务上还有其他应付款(不是股东的,是同公司的借款),应付职工薪酬,预付账款,固定资产(不会变卖,金额也很小)。我该怎么处理,负债累的都计入营业外收入嘛,这样的话可能会缴税,有没有什么更好的办法?
老师你好我们公司没有经营,准备注销了,没有经营没有收入,工资都是借款前后借了2万,现在也无力偿还我做,营业外收入和其他应付平账,但是资产负债表的未分配利润和利润表的净利润,对不上,刚好相差的是这2万借款怎么办
老师 我们有两个小规模公司 其中一个小规模A公司以公司的名义打款给B公司实际是入资款25万。但是B公司凭证没有做实收资本 他做的是其他应付款(A公司)现在我们A公司注销了 税务和工商都注销了 但是银行账户没销呢?现在我们老板是想把B公司这25万的入资款账上凭证改成借:银行存款 贷:实收资本(法人名下入资)这样是不行的吧。实际也没有法人打款到B公司啊 账上改不行吧 而且我们A公司注销了 这B公司挂的这25万支付不了给A公司了 怎么办呢 怎么弄呢 银行没注销可以打款吗
老师您好,我们有一家公司一直亏损。累计亏损100万元,账上存货0,应收账款0,银行存款1万元,固定资产2万元,无形资产40万元,从个人那边取得借款58万元,应付职工薪酬5万元。实收资本80万元,未分配利润-100万元。固定资产都是一些办公桌椅电脑卖不了几个钱的。那这样的公司股东会决定清算注销。无法支付的应付职工薪酬和个人短期借款需怎么处理呢?(注册资本全部到账)
对收回后不需上缴财政的应收账款按其期未余额的1%提取坏账准备。2x21年年末收回后不需上缴财政的应收账款的余额为100000元。2x22年2月5日对甲单位的应收账款发生了坏账损失1500元,2x22年年末应收账款为120000元。2x23年5月8日,已冲销的上年应收账款1500元又收回,2x23年年未应收账款1300000元,假定2x21年年未开始计提坏账准备。要求:根据上述业务,只需要编制2023年年末的会计分录。
2.已知某产品的需求价格弹性值Ed=5,该产品原销售量为Qd=800件,单位产品价格P=10元,若该产品价格上调10%。计算该产品提价后销售收入变动多少元?
老师您好会计分录怎么写
对收回后不需上缴财政的应收账款按其期未余额的1%提取坏账准备。2x21年年末收回后不需上缴财政的应收账款的余额为100000元。2x22年2月5日对甲单位的应收账款发生了坏账损失1500元,2x22年年未应收账款为120000元。2x23年5月8日,已冲销的上年应收账款1500元又收回,2x23年年未应收账款1300000元,假定2x21年年未开始计提坏账准备。要求:根据上述业务,编制有关的会计分录。
对收回后不需上缴财政的应收账款按其期未余额的1%提取坏账准备。2x21年年末收回后不需上缴财政的应收账款的余额为100000元。2x22年2月5日对甲单位的应收账款发生了坏账损失1500元,2x22年年未应收账款为120000元。2x23年5月8日,已冲销的上年应收账款1500元又收回,2x23年年未应收账款1300000元,假定2x21年年未开始计提坏账准备。要求:根据上述业务,编制有关的会计分录。
无,我不知道,我不懂@_@
某酒厂2020年五月生产1度新的量某酒厂2020年五月生产一种新的粮食,白酒广告样品使用800斤,已知该种白酒如同类产品出厂价,生产成本为每斤21元乘本利润率为某酒厂2020年五月生产一种新的粮食,白酒广告样品使用800斤,已知该种白酒如同类产品出厂价,生产成本为每斤21元成本利润率为10%某酒厂2020年五月生产一种新的粮食,白酒广告样品使用800斤,已知该种白酒如同类产品出厂价,生产成本为每斤21元,成本利润率为10%。白酒的定额税率为0.5元每斤,比例税率为20%
你好老师,公司销售商品 ,假如10万元,折后5万元,开具销售发票直接开5万元是符合规定的吗,没有在发票上体现原价和折扣价
因暴风雨损坏,一栋楼房原值50万元已提折旧10万元,用银行存款支付清理费用18,000元。含税增值税税率为9%,收到保险公司赔款25万元,已存入银行编制相关的会计分录
转让甲材料需要什么会计科目
哦哦,好吧。那我就是在申报资产负债表的时候,直接把它调了就行是吧。那我的预付账款该怎么调整呢?
您好,看是否能收的回,收不回就做营业外支出
好的,谢谢
不客气,希望帮到您
还有一个问题。我的固定资产肯定是不变卖啦,估计最后就是归于其他公司用啦。我这个可以不做处理嘛?还是得需要怎么解决呢
您好,那要做固定资产清理呢
也要做营业外收入
哦哦,好的。谢谢
不客气,希望帮到您