你好,不管有没有付款,按照全部价款摊销
老师您好!我想问一下:公司从银行借款,从去年的10月份开始分期还款,我账面上从去年10月份开始按照每月归还的利息金额计入财务费用,3个月总计利息金额2万元,并且都已结转。但是银行今年这个月才把利息发票开过来。发票金额2万元,比如利息费19000元,税额1000元。开的专票。这样的话我去年的财务费用就多记了。现在我要怎么处理呢?
老师,比如去年我们就买了金蝶软件首付款20万,今年又付了10万,还剩尾款30万没付,但从去年就开始用金蝶了,那这个无形资产怎么摊销。摊销金额是多少
老师,您先看下我这个图片,是我问上一个老师的,但是她还没回答完,就结束了对话。麻烦您接着回答一下,谢谢!我们2022年第四季度的年报需要更正,所以,如果那2万多的发票要不回来了,就相当于支付了8万多的物业费,发票只有6万多,少了2万多的发票,去年11月和12月又多摊销了两个月税额的部分,因为那6万多的发票在今年一月份才开过来,开的还是专票。当时摊销的时候以为会收到普票,就按照支付的8万多分12个月的金额来摊销的。如果要在2022年11月份或者12月份做调整的话,我该怎么调整账务?
老师,我们今天要付款2024年的一个软件使用费用,请问2023年12月支付24年的软件费,借:预付账款,贷,银行存款,那么这个会在24年去每个月去摊销这个预付费用吗?还是从23年12月开始摊销每个月的预付账款,行为发票肯定是24年1来了,或者4000块,金额不大,12月直接做预付账款,来年1月一次冲完?:借管理费用~软件费4000贷:预付账款4000
我司最近发现一个问题,有一个技术软件我们实际只有年度使用费,每年都要支付二十几万的使用费,去年我看金额以为是无形资产,就按照无形资产入账进行了摊销,直到今年下半年我们又需要支付同样金额的费用才知道这只是软件的使用费。对于我之前无形资产错误进行计量账务应该如何调整?
无形资产摊销记得以前是借管理费用,贷无形资产。现在变了吗?什么时候变的?
老师,我支付了货款给对方公司,内账怎么记账
应交税费应交个人所得税贷方负数,应该怎么平,分录是借 管理费用-工资 贷 应交税费应交个人所得税 这样分录对吗
公司有食堂,买的菜和米这些属于福利费吗?
郭老师,做金属制品工厂,买的无人机,床垫,开发新产品用的,做什么科目
老师,汇算清缴职工薪酬里的工资与个税不一致,可以吗,差额多少才算正常
25年补交24年的房产税和土地使用税在汇算清缴怎么调整
老师请问今年所得税汇算里面的“基础信息表”中主要股东及分红情况—当年(决议日)分配的股息、红利等权益性投资收益金额指的是2024年度决定的分红还是支付2023年度分红呀
老师您好,我们公司了开发票是建筑服务工程款所得税汇算清缴的时候属于建造合同收入吗?
你好 老师 我单位是建筑单位,现场聘请很多工人不是本单位的,工人也没有劳务公司无法开票,我单位可以直接发工资嘛?是不是要与个人签订合同,还要给他们申报个税哈
只要使用了就要按照全部价款摊销是吗
只要使用,就要全部价款进行摊销。