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老师,我们今天要付款2024年的一个软件使用费用,请问2023年12月支付24年的软件费,借:预付账款,贷,银行存款,那么这个会在24年去每个月去摊销这个预付费用吗?还是从23年12月开始摊销每个月的预付账款,行为发票肯定是24年1来了,或者4000块,金额不大,12月直接做预付账款,来年1月一次冲完?:借管理费用~软件费4000贷:预付账款4000

2023-12-19 09:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-19 09:52

同学你好 这个按月也可以

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同学你好 这个按月也可以
2023-12-19
你好 发票来了做 借长期待摊费用 贷 预付账款 没有发票分摊的时候, 借 管理费用 贷长期待摊费用
2024-02-28
当月就需要开始摊销的
2021-02-07
可以的,但是你汇算清缴这个5万需要纳税调增的。
2024-12-13
借利润分配,未分配利润 贷预付账款汇算清缴,纳税调减。
2024-03-27
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