同学你好 这个按月也可以
你好。老师,我没有长期待摊这个会计科目,我的会计分录只能用预付账款处理:借预付账款,贷银行存款。结转成本,借主营成本贷预付账款。这个是技术服务费摊销,金额比较大,年限是12个月,2月支付的款项,请问从当月还是次月摊销成本里面,谢谢。
公司2020.10.1-2921-10.31的房租32525,11月一次性付款,12月来票,整个过程每个月的会计分录,刚才有个老师说,付款的时候记预付,贷银行存款,来票做费用,不太明白是不是要摊销,摊销是12月开始摊销吗,怎么个摊销法,是21年12 月,22年1月这样摊销吗,不应该是摊销到实际使用的月份20年10-21年10月吗,摊销怎么摊销着重说一下谢谢
公司22年1月的时候,预付的一年的仓库租赁及场地分摊费,合同约定租期:2022.2.9-2023.2.9,借:其他应付款 12万,贷:银行存款 12万,之后也是在1月收到一年的房租发票,借:长期待摊费用 12万 贷:其他应付款 12万,然后从2月开始一直到23年的1月,每月都做这样一笔分录:借:管理费用 1万,贷:长期待摊费用 1万。 这是之前会计做的,我想问下这样做对吗?
老师,我们今天要付款2024年的一个软件使用费用,请问2023年12月支付24年的软件费,借:预付账款,贷,银行存款,那么这个会在24年去每个月去摊销这个预付费用吗?还是从23年12月开始摊销每个月的预付账款,行为发票肯定是24年1来了,或者4000块,金额不大,12月直接做预付账款,来年1月一次冲完?:借管理费用~软件费4000贷:预付账款4000
老师, 如果去年12月付了笔今年一年的停车费1-12月,1月开始要按月分摊费用, 可是发票到2月还没收到,12月付款的分录是:借:预付账款12000,贷银行存款12000,没有发票分摊的时候,贷方是预付账款吗?等发票来了怎么做?
老师,这张记账凭证是不是写错了呢?财务费用被扣了72.8应该是损益类啊,损益类的减少是用贷方,银行存款72.8是资产类,资产类增加是用借方。对吗老师
发年终奖的时候扣个税,会按全年一次性奖金和工资薪金去拆分填报,使得所交的个税最少。 如果没有按最佳的比列去拆分,会有哪些影响呢?这个影响能在次年个人所得税汇算清缴的时候追回吗?
有没有什么规定,一般纳税人或者小规模纳税人配备成本会计的事?中小型企业核算成本吗,雇佣成本会计吗?担心让做成本,不知道怎么下手
你好,一般纳税人需要每个月报增值税附加税,个人所得税,小规模需要每个月报个人所得税,财务报表是季度申报,一般纳税人一般要求按月完成账务,有的会计按季度完成,也不影响每个季度报财务报表,财务报表成本怎么核算的?小正老师回答
A公司委托C公司,由B公司公户支付到C公司员工的私人账户上。C公司开票给A公司。这中间有什么税务风险,该如何更改?
老师,这个是主观题,打问号的那个390是怎么计算出来的呢?
老师您好,我还有最后一个问题,使用暂估成本的话,是之后每个月都必须暂估吗?还是有需要的时候暂估就行,不会被认定为虚假暂估成本吧?
老师,个体户计提工资,可以从法人微信和个人卡发放吗?
固定资产清单的固定资产原值和累计折旧与总账不一样,该怎么查原因?
老师资产负债表里应交税费有金额,都包括什么费用呢