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企业以前是小规模纳税人的时候开了20万,现在转为一般纳税人时发现之前开的20万开错了,就红冲。之后汇总时发现销售金额为负数,税额为正数,这个增值税怎么报啊

2021-07-22 11:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-22 12:05

你好你红冲当期是否有开正数发票出去 ; 是不是红冲金额 大于了正数金额了。 先去看看 。因为负数申报的话 一般系统报不了的; 要去税务局大厅去报才行的

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快账用户4356 追问 2021-07-22 12:10

之前1个点开的票红冲之后又按9个点开了,销项金额就为正数,销售金额为负数

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齐红老师 解答 2021-07-22 12:13

 你好   那就是负数了。 去税务局报 ; 你负数报报不了的

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你好你红冲当期是否有开正数发票出去 ; 是不是红冲金额 大于了正数金额了。 先去看看 。因为负数申报的话 一般系统报不了的; 要去税务局大厅去报才行的
2021-07-22
你好  这个月冲红不影响上个月销售额 
2021-12-06
同学你好 负数填写3%,减免税明细表填写负数减免的2%
2021-01-12
你好,这个是可以的。
2020-12-24
同学你好 不可以了哦
2021-03-03
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