你好你红冲当期是否有开正数发票出去 ; 是不是红冲金额 大于了正数金额了。 先去看看 。因为负数申报的话 一般系统报不了的; 要去税务局大厅去报才行的
请问,我公司是一般纳税人12月转为小规模纳税人了,之前一般纳税人期间给客户开的发票发现错了,现在要冲红重开,我还能按13%开负数发票,按13%开正数发票吗?
小规模纳税3月开具增值税专用发票20万元1%税费,4月冲红重开了,需要3%的税率。现在销售额为负,税额为正,增值税申报怎么报
企业以前是小规模纳税人的时候开了20万,现在转为一般纳税人时发现之前开的20万开错了,就红冲。之后汇总时发现销售金额为负数,税额为正数,这个增值税怎么报啊
老师,我之前是小规模纳税人,现在转为了一般纳税人,然后红冲了之前小规模开的发票,现在报税的时候,销项税额,显示的是当月正常的销项税额,不是实际销项税额,怎么办
之前是小规模纳税人,给客户开的3%的发票,全额开的,现在申为了一般纳税人,税率变了,之前全额开具的发票,有一部分客户不做了,发票要开成负数,这个怎么处理?
老师我看你发的建筑劳务只有试点纳税人才可以选择差额征收吗?那像我们做土方的劳务公司把活承包下来,然后把纯劳务分包出去,有些项目是甲供材,有些是自己采购材料,像车辆机械都是自己承担这样的适合差额纳税吗
老师,出售固定资产简易计税开票的时候就开2%吗?然后申报的时候是按3算的再减免1对吗
老师,出售固定资产简易计税开票的时候就开2%吗?然后申报的时候是按3算的再减免1对吗
老师,差额征收全额开票,差额部分不在发票显示,为什么还要填差额的发票号码啊如果开了扣除分包款的差额发票,怎么做账啊,
银行资信证明这是啥意思
老师您好,请问公司卖那些废电机,废胶桶怎么入账?
老师,国际运费台账是根据记账凭证登记还是根据报关单
装修公司,开票能否开材料费?或维修服务
早上好!老师,想问下我们支付一笔陈列费11000,基中A2000,B1000,C4000,D1400我们是代付,D600,E2000是自己出的,我做分录应该怎么做
您好老师印花税什么情况下交
之前1个点开的票红冲之后又按9个点开了,销项金额就为正数,销售金额为负数
你好 那就是负数了。 去税务局报 ; 你负数报报不了的