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现在公司年审,之前做账会计固定资产这块,设备219年底我们这边公司叫了货车去拉,支付了运费当月收到发票,但是因为疫情,2020年3月设备才到厂,所以他当时做的折旧是从4月开始做的,设备原值+运费。但是运费2019年底就入固定资产了。4月开始折旧,这样做对么。

现在公司年审,之前做账会计固定资产这块,设备219年底我们这边公司叫了货车去拉,支付了运费当月收到发票,但是因为疫情,2020年3月设备才到厂,所以他当时做的折旧是从4月开始做的,设备原值+运费。但是运费2019年底就入固定资产了。4月开始折旧,这样做对么。
2021-07-22 10:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-22 10:14

同学你好 这样做对的

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相关问题讨论
同学你好 这样做对的
2021-07-22
学员你好,按理说税务上要有发票或者先做账发票后到也行,你这个都已经这么久了,如果找不到发票建议不要放到税务账里去。
2021-06-03
同学你好 对的 如果不对就要调整
2023-05-23
您好 请问您在建工程写借方的时候 没有收到发票的吗
2021-05-23
你好,是的,70万已经做分录了,就不用再做了。6月份开始正式记账,以前的开办费可以税前扣除的。
2021-08-01
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齐红老师 | 官方答疑老师

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