您好,差额部分直接调整营业外收入或营业外支出
请问 我之前都没有入财务软件做账 然后7月开始做的,我把银行卡期初的余额填到了账套,我还把期初库存数填进去了(这批货已结清)但是这样导致我的资产负债表不平衡了 然后这个月我做的其他正常经营分录都是平的 这种情况我该怎么处理?
老师,老板现在接手了一个建筑劳务公司的账务,但是之前的账应该是对方临时赶的,很多错误对不上,根据现有的凭证从新做账后,往来应其他收款是负数,老板说不能挂这个应收款,我给他说了这个是按照对公银行流水来,他说做还款,我说这样银行账余额就对不起,不知他是不懂还是觉得做一笔平往来款就可以了,我说这个明显就是走的私账,只有挂个人往来,而且还要有附件凭证,我不知道他觉得随便做账就可以了不用任何依据?老师这个情况该怎么处理?
交接来的资料,给的总账余额表,录完发现银行卡不上,他说他有另一套,但是动银行,整个期初都不平了就,还有其他处理方法吗
您好老师,我们公司年后从代理记账那把账接回来了,但是他们做账只按发票做没做银行流水,但是我做账方式和他们又不一样,我做银行流水,建期初账的时候按他们提供的建的,导致现在其它应付款和预收账款的余额总共还爬着1100多万,实际上是没有这些负债的,我现在该怎么平掉这些负债呀,建期初账时我按老师的意见根据他们的期初建账的,怕税务局那不连续,现在不知道该怎么去冲销了
前期公司采购法人用个人账户垫付了钱,我挂的往来,借:费用等 贷:其他应付款—法人 目前公司现金余额不足,这个月我准备从公账上转账到法人个人户上做一笔取现备用这种处理可以吗?还是直接归还法人垫付款? 取现备用 借:银行存款—个人 贷:银行存款—公账建行 借:库存现金—备用 贷:银行存款—个人 总觉得这个分录有些多余是吧? 是不是直接转账到个人账户归还前期法人垫付款这种处理最合适呢?借:其他应付款—法人 贷:银行存款—公账建行 请老师指导一下怎么处理是对的
老师,通常我们项目上的发货是先发货,然后等到项目验收才能开票到款,那材料采购入库了在出库了这什么时候结转成本呢?分录咋写
过节费单独发放还是随工资一起发放
老师 小规模缴纳增值税 季度是30万 还是45万是临界点?
老师麻烦问一下,借管理费用-招待费,贷现金,这张凭证的后面是不是不能只有一张发票,还要附上报销单,对吧
请问收到材料专票并入库的库存商品,还没有销售出去是不是不用结转成本
您好老师!我想咨询一下,这个企业所得税年报期500万一次性扣除了,以后年度折旧调增。我的疑问是图中红圈本年累计折旧数。和期间费用折旧数对不上,原因是因为期间费用折旧是实数。但是在这一年中,固定资产有清理 所以累计折旧转出来一部分数。所以105080累计折旧这个表本年累计这个数 就是减掉了清理资产折旧的那个数。我应该怎么填,如果填实数的话,累计折旧余额就会对不上。 2.
公司没有工会可以不按照工资比例交工会费吗?
税务风险评估报告是哪个公司出的吗?
请教,实际收的水费发票一般含免税金额,就会导致应交税费简易征收(贷方与借方差额)金额与实际值出现差额,怎么办? 比如代收103,收入100,增值税3 代付91.5元,成本90 增值税1.5 账面简易征收1.5 而实际103-91.5=11.5/1.03*0.03=0.33
老师好,总公司和非独立核算的分公司之间的资金流动需要开票吗,比如分公司员工的社保工资发放是总公司把钱划拨给分公司,这样需要开票吗