同学您好,这种情况下,您可以建议那个单位再重新在其他单位银行开立一个一般户, 实在不可以的话,你们的业务都是实际的话,那就出具委托付款证明
老师,麻烦问下我公司要给对方公司付一笔劳务款,对方公司可以给我公司开具专用发票,金额较大。但是对方因银行账户有问题,我公司无法直接付给对方公司 ,对方公司找了个劳务公司让我们把钱付给这个劳务公司,但是这个劳务公司又无法开票,所以这种方式可行吧?
我们开票给对方,但是对方款直接付给劳务公司,那么劳务公司开发票给我们!这个怎么做凭证???
我们是建筑劳务公司,开了劳务票给对方公司,对方不付钱给我们,直接帮我们以工资的形式发放的个人账户里,可以吗?然后还让我们写收据
请问老师,公司打官司输了,支付给对方公司的劳务费和律师费需要对公支付给对方吗,对方提供的劳务费也需要开票给我们,但是律师费这个是由打官司的律师事务所开票吗?
请问老师,对方公司给我们开了劳务费发票,但是对方的对公账户收不到钱,我们公司能转到他法人个人银行卡上吗?
老师,甲乙公司两公司相互有业务往来,甲公司从公账上转了20万货款给乙公司,从私账付了乙公司1.8元税金,我是一个内账会计,请问这1.8万元税金怎么做账,会计分录怎么做呢
同一张蓝字发票上,可以开正数和负数吗
老师流动资产期末和年初余额有勾稽关系吗 这个的
老师,那外账主营业务成本可以不写二级明细,比如差额开票扣除了好几张成本票,前期写了二级明细,后面扣除的话要一一对应成本二级明细,太费劲了,
老师流动资产期末和年初余额有勾稽关系吗
本年利润是所有者权益,照理来说借减贷增,结转净利润本年利润应该增加的,怎么在借方呢
老师,那外账主营业务成本可以不写二级明细,比如差额开票扣除了好几张成本票,前期写了二级明细,后面扣除的话要一一对应成本二级明细,太费劲了,成本可以按收入的百分比结转吗,需要付原始凭证吗
老师,我们公司是新参保单位,养老工伤失业买在这个月。这个月扣的是4月失业保险费,下个月发4月工资时从工资里扣除个人失业保险部分。请问个人部分的社保做账的时候是计入其他应收款还是其他应付款?
如果一个商品有退货,可以在蓝票上开负数吗
重庆最新电子税务局申报表导出: 1税务局-我要查询-一户式查询-申报信息查询-可以导出申报表,但是是不是没有盖章版,盖章版在哪里导出; 2以前年度所得税汇算清缴报表在哪里导出呢,找不到地方 2另外以前年度所得税汇算清缴报表在哪里可以导出呢
是不是应该是对方单位出具委托代收合同
是的,也就是开票单位委托收款代为收款,三方签字盖章