同学你好, 该发票进项税额属于5月份
上月勾选认证的金额没有抵扣完,正好和这个月开出的销项相抵扣,请问本月还需要进勾选认证平台进行勾选确认吗?应该不用进“增值税发票综合服务平台”做任何操作的吧?
老师,5月成立的公司为小规模纳税人,6月认定为一般纳税人,在6月7号进行勾选增值税专用发票,并签名,进项税归属5月份了,这次申报时无此进项税,这种情况怎办?进项税额还比较大
收到5月的进项专用发票,6月我在发票确认平台进行勾选确认和统计,这个进项税额属于5月还是6月
这个月4月份收到的进项专用发票,在下个月5月19日前把4月收到的进项专用发票勾选认证就可以,对吗?不会耽误报税,对吗?
4月份收到的进项专用发票,下个月5月在增值税发票认证平台,是把4月收到的进项专用发票,全部都勾选认证吗?是全部都勾选吗?还是说有不能勾选的,那么哪些能勾选哪些不能勾选呢
你好,我想问一下抖音极速版领金币需要交税吗?这个有没有额度,是一年超过多少才会交税?如果不提现直接抵钱购物,个税APP上会不会体现交税呢?
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老师,请问公司名下没有车,但是公司又需要用到车,可以用法人的车吗,然后签订租赁合同,代开发票。代开发票是用法人名义开给公司吗?
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怎么看购房发票能帮我查看吗
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(1)1月8日,购入一台需要安装的M设备,取得的增值税专用发票上注明的价款为500000元,增值税税额为65000元,另支付安装费取得的增值税专用发票上注明的价款为40000元,增值税税额为3600元,全部款项以银行存款支付。该设备预计可使用5年,预计净残值为30000元,采用年限平均法计提折旧。1月10日M设备达到预定可使用状态并交付生产车间使用。(2)6月30日,委托外单位对本公司设备进行日常维护修理,其中行政管理部门设备的修理费为30000元,销售部门设备修理费为10000元,取得的增值税专用发票上注明的价款为40000元,增值税税额为5200元,全部款项以银行存款支付。(3)12月5日,报废一台N设备,该设备原值为800000元,已计提折1旧760000元,未发生资产减值损失。设备报废取得变价收入20000元,开具的增值税专用发票上注明的增值税税额为2600元,报废过程中发生清理费用6000元,全部款项均已通过银行办理结算。(4)12月31日,对固定资产进行减值测试,发现2021年1月购入的M设备存在减值迹象,其可收回金额为440000元。
为什么?那如果我在7月进行勾选确认呢
那就属于六月份认证抵扣的进项税
是不是可以这样理解,我在这个月勾选确认不管以前几月份的发票,都属于上个月的进项税
是的,你的理解是对的。
我以前是把进项发票收到后,在6月勾选确认完,7月交给外账会计申报6月的税费,是作为6月的进项抵扣的
那按我刚才理解的,应该是5月的进项
我懂了,不用回复我了,谢谢
同学,一般情况下,5月份收到发票,在次月申报期,在平台上勾选认证抵扣,次月申报5月增值税时,就可以抵扣进项税了。
好的,谢谢老师
也就是说只要在纳税申报之前认证,就可以抵扣进项税了