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老师,5月成立的公司为小规模纳税人,6月认定为一般纳税人,在6月7号进行勾选增值税专用发票,并签名,进项税归属5月份了,这次申报时无此进项税,这种情况怎办?进项税额还比较大

2021-07-14 18:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-14 18:11

你好,需要对方给你重新开。之前的开红字发票。

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快账用户9932 追问 2021-07-14 18:16

即使重新开,不能认证为6月份了,要交很多增值税,失算了

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齐红老师 解答 2021-07-14 18:20

你好对的,你重新开,你得六月底之前开,你现在开晚了。

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齐红老师 解答 2021-07-14 18:20

六月份你们交税很多吗?

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快账用户9932 追问 2021-07-14 18:22

嗯,销项税2万多

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齐红老师 解答 2021-07-14 18:24

你们单位不想多交税,你可以问下税务局,允许你们申请延期抵扣吧,就是六七月份认证的发票抵扣你六月份的。

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你好,需要对方给你重新开。之前的开红字发票。
2021-07-14
同学,您好,那个没有办法,不能抵扣。
2020-08-10
8月份已经转换为一般纳税人,从你的上述事实看,你们是从9月1日开始,转一般纳税人,8月31日之前还是小规模纳税人。
2021-09-13
同学您好,您好入4月份的话,那需要更正以前的申报标,建议您还是现在入账,就按6月份开出发票入账
2021-06-30
您好,可以把未开票收入分几个月申报。
2024-06-12
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