你好 去年开的发票你去年怎么做账的; 要 如果税额和收入金额都不影响的话直接按照去年收入分录 不变; 金额负数红冲 在按开票的做一遍即可
老师,实际报销的比发票上的金额少,做账的时候是按实际做的,但是进项勾选的时候就是一整笔,这样进项就多了,我是不是只要在申报的时候进项转出那一栏填写发票和实际的差额
去年开的发票,今天红冲,然后重新开了一样的,申报的时候是0申报,因为实际销售额和实际税额是零,那我怎么做账?!
我这边之前开了一张普票是税率1,后来发现有错误就红冲重开(重开日期是5.27),但是6月税务局通知我这张票开错了应该要开免税,那这个月的季报关于税率1和免税之间的差额我应该要注意什么呢?假如说本来我这个季度只开了70000,但是开免税之后实际销售金额是70005.99,实际销售税额是-5.99,那我在申报的时候是怎么去申报呢?
老师,我是小规模小规模纳税人、我上期红字冲销转票10万、然后又重新开具转票8万、我今天申报的时候应纳税额是负数、申报时提示不能申报、这个要怎么处理呢?
老师,报税遇到一季度红冲了一笔去年10月发票,去年10月是免税,今年1季度红冲的也是免税,但是现在报增值税的时候实际发生税额和扣除了红冲票后的金额算出来税率金额不样,该怎么申报
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
老师,本月销项税额小于可抵扣进项税额,老板问我如果多开几百万销项票,会不会影响企业所得税,缺不缺成本票,这个是得怎么算啊,有点蒙,麻烦提供一下思路谢谢
比例税率是也叫从价定率吧?
农业小规模纳税人需要缴纳哪一些税,拿到营业执照后办理哪些事?
公司购进鸡蛋再进行销售,免征增值税和企业所得税吗?
高新企业所得税汇算清缴怎么填写?
我这样做分录对吗?
你金额和收入税额都不变的; 直接走 红冲; 不要去走以前年度损益调整科目
可是这个是去年的,也不走吗
不走; 因为你跨年了 你本身税额和发票收入都一样的; 实际对21年不影响的; 你20年已经正常报税了
好的,谢谢!
没事的; 希望能帮到你