你好! 借其他应付款…客户定金 贷应收账款
1.请根据公司发生的以下经济业务编制会计分录(每小题5分) 1)购买需安装设备一台,设备价值18万元,安装费1万元,以上款项以银行存款支付,设备正在安装中。 2)接受兴化公司投资50万元,存入银行。 3) 大地公司欲购买本企业价值30000的商品,收到B公司支付的50%的订货款。 4) 收回客户前欠货款2万元,存入银行。 5) 计提本月管理部门使用的固定资产折旧1 000元。 6) 将资本公积50000元转化为实收资本。 7) 根据购销合同开出面值50000元的转账支票一张,向本市大华公司预付购买C材料货款。 8) 收到大华公司发来的C材料250千克,单价200元,计50000元,增值税进项税额8500元。冲销前预付账款50000元外,差额8500元开出转账支票补付。 9) 向本市新联公司销售A产品,商品价款70000,增值税11900,货已发出,款项通过银行转账收讫。 10)前述大华公司的C材料验收入库 11) 结算本月应付职工工资,其中:生产工人工资8 000元,车间管理人员工资1 000元,厂部管理人员工资1 500元。请帮忙解答下
2008年4月,某审计组对甲上市公司2007年度财务收支情况进行了审计。有关销售与收款循环审计的情况和资料如下: 1.审计人员在对该公司内部控制进行调查时了解到: (1)销售部门主管审批赊销信用。 (2)销售部门负责收取货款。 (3)发货部门在发运产品的同时开具销售发票。 (4)负责应收账款记录的人员定期寄送客户对账单。 2.2007年2月,该公司销售给客户A一批产品,价值200万元,销货合同约定客户A如果20天内付款可给予2%的折扣,该公司确认的营业收入为196万元。 3.2007年3月,该公司收到客户B退回2006年购人的产品一批,价值20万元,审计人员决定对其账务处理的正确性进行审查。 4.2007年8月,该公司收回以前年度已转销的一笔坏账30万元,其账务处理为: 借:应收账款300000 贷:营业外收入300000 同时,借:银行存款300000 贷:应收账款300000 5.审计人员审查该公司销售费用明细账时,发现包含以下项目: (1)没收客户逾期未退回包装物的押金5万元。 (2)销售部门人员工资40万元。 (3)产品广告费100万元。 (4)客户购买价值50万元的产品后发展
问题一:A欠了债务,房子在银行被抵押,能力还款,又逾期。A会找我们公司,我们公司会以400万收购A房子,不是实际收购,在公司名下的那种,先付定金给A,帮A撤掉房子的抵押,陆续会支付满400万给A,(400万大多数情况公司会找资方出款,等第三方买家回款了,支付资方本金利息,资方转个利息钱)撤掉抵押后,房子找第三方买家交易,让客户开个交易银行账户,把账户控制在公司,买家付款后,还完资方本金利息后把钱转回私户。有时没找到买家之前,A还有其他欠款利息,由公司承担,每次账户钱不够,会由四个老板按比例打钱进私户,有盈利按比例分配,是完结一个案子分一个,如果按正规做账,这种情况怎么弄?这属于什么行业 ?如果开票税目是啥?如果是一般纳税人,税率是多少? 问题二:公司业务是收购不良房产,以低价收购有负债的个人住房再找买家卖出,解决个人债务,赚取差价,收购中涉及到找资方垫资,支付资方利息。没有走公账,只记流水,之后经常涉及债权收购,怎么走公账?盈利了是记营业外收入吗?全额交所得税吗,能抵减公司日常费用成本吗?若以后经常收购,可以算作主营业务吗,这种收购债权,可以做主营收入吗,这种收购债券需要取得资质吗?
客户下订单给本公司 、本公司相应出具订货合同,合同中报价已含腰口(辅料)费用,客户定金已付,现在本公司没有另外去厂家购买腰口之前、客户告知腰口自己已购买,并运送到本公司,那现在客户前面付于本公司货款中腰口费用需要冲减客户在本公司的应收账款,我想知道借方 应该做什么科目?(冲减主营业务收入吗)(客户自己购买的辅料(腰口)我们是没有做采购入库的)
1 .做物流仓储的快递公司(三方公司),因为存货和快递物件都是客户的,那么快递单(收货人一般不做签字)可以作为原始凭证吗?我在网上查了些资料,说是快递单不可以作为原始凭证,但是又说收货单、送货单可以做原始凭证,这两个有区别吗?目前生活中的快递件比较多,如果是且需要入账作为会计资料,那么回收成本似乎过高了,有没有替代方案? 2 .快递公司的部分客户是个人,不具备签订合同(报价单)和开具发票的能力,收款入账时,因为没有合同和发票,这时候的原始凭证是什么? 3 .企业每个月与下游供应商(非银行机构)的对账单(订单号+费用构成),是原始凭证吗? 4 .如果做跨境业务,境内公司给下游供应商(在境外)使用外币付款,那么下游供应商是开具外币发票,还是开本币发票?还是两种发票都需要开具?
汇算清缴表从业人数平均值和资产总额平均值怎么算?11月成立的,11月初有5人。12月底还是这5人,怎么算?
老师,我们有一张发票,进项是公斤开进来的,7元每公斤,开出去的,是8元4角的单价,但没写单位,总金额是对的,这个有影响吗,会不会当成每斤8元多,3月份开的,才发现,对方已经做账了,需要重新开吗?
老师,你不是说可以先开发票,增值税一次交,然后所得税可以分月确认收入吗,怎么又说不能先开了
滞纳金在汇算清缴时填在哪一栏?
老师,老板新注册一家企业,个体户不干了,继续原来的销售业务,之前的库存商品,个体无法提供发票,只有进货单,新公司如何入账?
老师,那一次开出发票分期确认收入,就要银行和发票结合到一起写分录,借,银行存款,贷预收账款,应交增值税是吧,就不能分开先做银行再做发票了是吧
老师你好,小规模纳税人,发票已经做过账,报过税了,但在电子税务局里全量发票查询的详情里点开还是未入账状态,是怎么回事
为什么要加了56.5后又减去56.5
报送第一季度企业所得税,目前盈利 5000 元,但是之前年度有 10 几万的亏损,那现在的盈利 5000 的企业所得税要先预交上么?如何才能补交呢。有啥办法
老师,工业会计跟建筑会计的区别
客户定金预付款 我们统一走应收账款 没有去分的情况下呢
那就不用再做分录了,直接抵减即可
但是我们确实要将这个腰口收到的钱给到客户账上
转款时,可以做分录: 借应收账款 贷银行存款