咨询
Q

老师,那一次开出发票分期确认收入,就要银行和发票结合到一起写分录,借,银行存款,贷预收账款,应交增值税是吧,就不能分开先做银行再做发票了是吧

2025-04-12 21:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-12 21:50

您好,这个是不能的,不能先开的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
就是那样做的分录哈
2023-04-04
对的,是的,是这么做的也可以, 你提前收取的业务没有发生应收账款在贷方有余额,不就是表示提前收到的?
2023-03-16
开票,可以不用账务处理的,要账务处理的话 借:预收账款,负数  贷主营业务收入,负数  应交税费-未交增值税  负数 然后 借:预收账款,贷主营业务收入,应交税费-未交增值税
2021-09-06
借:应收账款 贷:其他业务收入 应交增值税 借:应收账款负数 贷:其他业务收入 负数 应交增值税 负数
2024-12-12
同学你好 对的 是这样的
2022-05-16
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×