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报送第一季度企业所得税,目前盈利 5000 元,但是之前年度有 10 几万的亏损,那现在的盈利 5000 的企业所得税要先预交上么?如何才能补交呢。有啥办法

2025-04-12 21:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-12 21:45

你好,如果想先不交的话可以先暂估成本入账

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快账用户7851 追问 2025-04-12 21:49

哦哦,请问具体怎么操作么?怎么录入凭证

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齐红老师 解答 2025-04-12 21:50

借主营业务成本 贷应付账款暂估 下个月再把这个会计分录冲销

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快账用户7851 追问 2025-04-12 21:58

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-04-12 21:59

没事,帮忙给个五星好评,多谢

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快账用户7851 追问 2025-04-12 21:59

预提个管理费用可以么?借:管理费用,贷:其他应付款

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快账用户7851 追问 2025-04-12 21:59

这样行不行?

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齐红老师 解答 2025-04-12 21:59

也可以,借方记入管理费用也行

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快账用户7851 追问 2025-04-12 21:59

好的明白了

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齐红老师 解答 2025-04-12 22:00

嗯,帮忙给个五星好评

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快账用户7851 追问 2025-04-12 22:00

五星好评(՞ਊ՞)

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齐红老师 解答 2025-04-12 22:00

好的好的,感谢感谢您了

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同学,您好,参考如下
2023-10-14
您好,如果之前有可弥补的金额50000元,第三季度不缴纳企业所得税
2022-09-22
你好,你的弥补亏损这里填写的是年累计,因为你填写营业收入、营业成本、利润总额也是年累计的。
2023-01-16
没有这个规定,汇算清缴是在每年5月31日前完成
2023-04-09
1,对的 2,对的 你这里没问题,同学
2021-05-15
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