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老师,你好,我公司一般纳税人,二季度利润总额是14万,申报企业所得税时,弥补以前年度亏损后,所得额是10万,缴纳2600左右的企业所得税,请问记账的时候计提企业所得税时怎么做分录,弥补亏损要账面显示吗?

2021-07-13 23:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-13 23:06

同学,你好,借:企业所得税2600贷:应交税费-应交所得税2600

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快账用户2164 追问 2021-07-13 23:07

弥补以前年度亏损会显示在账面上吗?

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齐红老师 解答 2021-07-13 23:08

同学你好,已经在未分配利润里显示了,就不用再体现了

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快账用户2164 追问 2021-07-13 23:08

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-07-13 23:09

同学,希望对你有所帮助

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同学你好 借所得税费用 贷应交税费所得税
2021-11-08
同学,你好,借:企业所得税2600贷:应交税费-应交所得税2600
2021-07-13
您好 那弥补以前年度亏损10做账怎么做呢--这个不用做账的,直接按弥补10万亏损后的金额计算所得税的金额进行账务处理就是了。
2021-01-15
您好,23年亏损够弥补就不需要计提。
2024-07-11
你好,弥补的亏损,不要减去这个10万。
2022-04-22
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