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老师,你好,问下,附加加计抵减的凭证怎么做的,这笔之前没有加计抵减的,入费用了,这个补得加计递减税额,怎么入账呢

老师,你好,问下,附加加计抵减的凭证怎么做的,这笔之前没有加计抵减的,入费用了,这个补得加计递减税额,怎么入账呢
2021-07-13 09:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-13 10:12

这个实际抵减做 月底结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)    贷:应交税费-未交增值税  次月月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税      贷:银行存款                                   其他收益/营业外收入   补上到这个营业外收入

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这个实际抵减做 月底结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)    贷:应交税费-未交增值税  次月月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税      贷:银行存款                                   其他收益/营业外收入   补上到这个营业外收入
2021-07-13
借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入-加计抵减 按抵减后的增值税计提还是按照抵减前的计提附加税
2024-05-11
借应交税费增值税加计扣除 贷营业外收入 借应交税费未交增值税 贷应交税费增值税加计扣除 几月份开始符合要求
2020-12-29
同学,你好,这个可以在实际抵扣的时候做分录,平时不做。
2020-12-29
这个加计抵减,只有抵扣的时候计入其他收益科目,没有抵扣,不管他
2022-04-29
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