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老师,之前有加计抵减政策,上个月开了张发票,比如说销项税是100,进项80,然后加计抵减的又给抵扣了20,就不用交税了,那加计抵减的这部分该怎么做账呢

2022-11-05 16:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-05 16:16

同学你好,借:应交税费-应交增值税-加计抵减,20,贷:其他收益或者营业外收入,20。

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快账用户7937 追问 2022-11-05 16:19

老师,现在账上是销项大于进项20,要不要把销项税额转到营业外收入呢,账上没做过关于“加计抵减”的科目的账

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齐红老师 解答 2022-11-05 16:36

同学你好,不需要的,把销项与加计抵减做分录抵消就行了。

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快账用户7937 追问 2022-11-05 16:37

老师,税务局里面加计抵减有10000元左右,账上没做过账,需要做这笔账吗?

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齐红老师 解答 2022-11-05 16:43

同学你好,需要做这笔账的。

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快账用户7937 追问 2022-11-05 16:53

老师,这笔账该怎么做呢

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齐红老师 解答 2022-11-05 16:53

同学你好,借:应交税费-应交增值税-加计抵减,10000元左右,贷:其他收益或者营业外收入,10000元左右。

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快账用户7937 追问 2022-11-05 17:08

老师,摘要怎么写呢

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齐红老师 解答 2022-11-05 17:09

同学你好,摘要就写,加计抵减增值税结转处理。

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