接待客户,属于生产经营,进口增值税可以抵扣的 如国内购买小汽车接待客户,进项是可以抵扣的
老师我在学增值税这一节,有一个农产品进项税扣除的问题,书上面写的是购买农产品,用于简单加工的可以抵扣9% 用于生产13%税率的可以抵扣10% 如果我是小规模纳税人收购的农产品的话是不是不能抵扣
资料7的进口环节增值税能不能抵扣进项?老师们讲的不一样,有的老师说接待客户属于生产经营活动可以抵扣,有的老师说属于个人消费,不可抵扣进项!如果进口环节增值税可以作为进项抵扣,这个进项税额能不能作为加计抵减的基数?
企业购进的无形资产、不动产、固定资产,既用于一般计税方法计税项目,又用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、个人消费或者集体福利的,其进项税额准予从销项税额中全额抵扣 老师这句话是什么意思,之前讲课不是说免税项目、个人消费、集体福利的进项不能抵扣么,上述讲又能抵扣
这个月我司发生了进口增值税61130.36元,然后又开票了一张,价税合计22000元,税额2530.97元,代理记账的人员说,因为我们当月抵扣销项税额不能大于进项税额,所以说我们这个月2530.97元不能抵扣,有点不明白为什么不能当月抵扣,不能直接抵扣,其余做留抵税额吗?
老师,我理一下,就是在增值税为负数,进项大于销项的前提下,如果进项可以抵扣,就作为留底税,继续待抵扣,不转出,如果进项税额不能抵扣,就做进项税额转出,转出后销项大于进项,需要交税,小于进项不要交税,是吗?
甲公司2023年度"管理费用"科目发生额合计数为500万元,其中"研发费用"明细科目发生额为150万元。则甲公司2023年度利润表中"管理费用"项目"本期金额"栏的列报金额为()万元答案:A.350B.500C.150D.650
给学校修剪树木的名义开发票需要缴税嘛?要交多少税
你好就是老板是某某协会的会长然后他说他以某某协会的名义给我打一笔钱在我的银行卡上然后让我通过微信转给他这样可以做吗这是犯法的吧
利润表季报中,税金及附加这栏小于城建税,原因是,去年年底收到了之前多交的城建税退税款,分录是借银行存款,贷:城建税,所以城建税大于税金及附加,报表无法申报,老师怎么调呢
我不小心把学有优教的帐号解绑了怎么追回啊没有号了
为什么利润表的投资收益比科目余额表的投资收益少,
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申报表填的是未开票收入账务怎么能一致
运输公司销售未入账未抵扣增值税的运输车辆账务怎么处理
控股公司无息借款给我公司,我公司这边入账是应该入短期借款还是其他应付款?
进口增值税不可以作为加计抵减的基数吗?
请问你们是什么行业的?
旅游应该属于生活服务
进口增值税可以作为加计扣除的