你好这个直接保存1季度数据就可以,看这个说明
9月新增固定资产,所得税季报时候需要填写固定资产加速折旧优惠明细表里的固定资产500万以下设备一次性扣除这个项目么?还是等到年度汇算再一次性扣除,把折旧金额调增利润
老师早上好!2019年申报了500万元固定资产一次性扣除,那么在今年的季度申报要填资产加速折旧这张表吗?
固定资产上个季度一次性扣除了,填写了固定资产加速折旧明细表,这个季度申报按照要求填写这个表,但是显示这个,是什么原因
二季度填写固定资产一次性扣除时,二季度又新增了固定资产,要一次性扣除,在填写时需要在一季度的基础上加上新增的固定资产扣除金额,可是这样一来,原来一季度固定资产一次扣除的金额,在一季度所得税预缴申报时扣除了,现在二季度申报,又扣除了一季度的,这个数据怎么填,
你好,老师,第三季度填报固定资产一次性扣除,第四季享受固定资产一次性扣除原值不变,账载折旧增加,第四季资产加速折旧优惠明细表怎么填写?
我们是一般纳税人,住宿费专票问题:员工出差住宿费专票可以抵扣进项吗?款待客户客户住宿的专票是否可以抵扣进项?……有个会计朋友说招待的专票建议不抵扣,有这种说法吗? 住宿一般开的普票,是不是所以开普票给我们的,我们都可以要求对方重新开专票给我们?人家不愿意不配合怎么办?
公司注销清算企业所得税申报,是根据什么填写?是财务报表还是发生过的业务呢
员工出差机票报销问题,假设是在平台购票可能还勾选买保险啥的平台出具发票假设为1000元,但财务是凭行程单报销金额的,行程单总金额比如850元,那只打款850吗? 然后计算抵扣,用行程单上的票价+燃油合计比如780元除1.09,再乘0.09得出可抵扣进项税额,对吗?
#提问#老师如果2月份收到某个客户回款7000美元通知,2月份第一个工作日汇率7.1693,领导不让结汇先放着,问老师我2月份做账时 是不是用2月份第一个工作日汇率算应收账款,还是根据银行通知回单上的银行买入价的汇率折算?借:应收账款7000*7.1693=50185.1 贷:主营业务收入50185.1,到了月末除了做这笔分录外,调汇怎么调,使用哪个汇率?
员工报销,买办公耗材文具,工作市内打车费,外省出差吃住行,办公室费用(网络费),体检费,员工聚餐或者过节买东西费等。是一张单子汇总凭证都附上报销,还是应该要求员工以上一个类别一个单子走报销啊? 报销是当月的必须次月报吗?还是过2-3个月报销也可以(不跨年前提下)? 员工报销体检费,过节发钱或者实物的礼品,是不是都要通过:应付职工薪酬-福利费过度一下?
清算企业所得税申报表可以都填0吗
轻资产公司,基本就是办公用品(办公桌椅,电脑打印机这些),可以只把电脑打印机列入固定资产,每月折旧。桌椅如果摊销得5年,每个月才20-30多块钱,直接计入管理费用……办公费,可以吗? 物业费一个月大几百,季度付款,要搞摊销还是直接付的当月一次性当管理费做分录?
税务稽查到我公司去年收到的劳务外包发票总额200万,是劳务公司虚开的,补税是肯定的了,想问一下老师,我在这个公司当会计,需要承担什么责任吗?这种收到劳务外包人工发票总额累计达到500万或者更多的话,我在收发票的公司当会计需要承担什么责任呢?刚入账几个月,怕被牵连。公司法人都是挂名的,老板不来公司,我上班几个月都没见过老板,只有管事的高管。
当月销售货物,已收款已发货但当月未开出发票,请问是不是应该等次月开出发票后再做分录,进行确认收入和销项税额?
老师,我公司去买下了一个搅拌站含生产设备,前期投入100W都没票据怎么入账?
意思按照带出来的数据填写就可以,那么带出来的数据是和上期填写的一模一样
是的 ,是一样的,这个是和上个季度是一样的
意思二三四季度都按照第一季度的数字填写,这个优惠数字直接会在总表中带出来
是的,是的,是这个意思,
好的,谢谢了,
那明年汇算清缴的时候是不是填写就可以,调增今年计提的折旧,
你好,是的,是的,是的,
调增是不是只调增2,3,4季度计提的折旧,1季度的就不需要调增了,
因为申报所得税调减的金额是原值减去第一季度加速折旧后的金额
调增?是22年汇算清缴时候纳税调增,你这个21年,还是纳税调减啊,不是你看这个说明,
我说的意思是22年5月对21年所得税汇算清缴的时候
21年,还是纳税调减啊,不是你看这个说明, 21年新增固定资产,这个21年汇算清缴是纳税调减,22年是纳税调增,
好的,知道了,谢谢老师,
好的,我先回复别的学员了。