出差的可以开专票抵扣 招待客户的开普票,不能开专票抵扣
老师,我们是一般纳税人,餐饮服务,我们给客户开的都是普票,因为餐饮发票进项不可以抵扣,但是我们收到专票,可以抵扣,对吗?
请问一下,有别的公司到我们公司出差,我们公司给对方付了住宿费,本公司收到住宿费专用发票,这个账务处理,是做到管理费用的业务招待费吗。做到业务招待费,进项可以抵扣?
老师您好请问,就是我们公司有个住宿费的专票,但这个不是差旅费,是属于招待别人的住宿费,我上网查说这种属于个人消费进项税不能抵扣,那我想问一下这个专票的进项税我需要认证吗
招待客户的餐饮费,住宿费我都不可以取得专票,因为这是用于个人消费,不能抵扣进项。但是我有个问题,我招待客户时买的烟酒,水果食品,包括去一些消费场所消费,是不是都不能取得专票了?是不是也是因为是个人消费?是这样子理解吗?
老师好,请教个问题。有一张酒店开来的专票,这个不能抵扣,是吧?我在纳税申报时,这张票不做进项认证,还是该怎么操作呢 招待客人 我们当地酒店开的住宿费专票
个体户一年开了350万的发票,前三个季度是核定征收最后一个季度开了85万变成查账征收了!成本费填的百分之95最后一个季度交了900多的个税8000多的增值税!现在是税务局让把成本填到百分之90需要补税吗
就是规格型号那里多打了一个点没事吧
申报个税的时候,工资填扣除完5000和专项扣除前的数,还是扣除后的数
老师,我想问一下现在社保和医保的缴费基数都是多少
2025年注销营业执照,步骤怎么操作?2024年的年报已经报过了,2025年的在哪里操作,之前没整过,不知道具体怎么操作,请老师指点一下,谢谢!
我们是运营公司代物业公司交天然气,物业公司并没有给运营公司转钱,我应该怎么做账
老师你好,客户的流水账单可以扫描发过来做账吗?不寄原件这样可以吗
老师,这两种发票我怎么入账,直接做成差旅费可以吗
2024年1月初进行的税务登记,小规模公司,然后申报增值税的时候,勾选了六税两费减半,2024年申报期内的附加税印花税等于都是按一半缴纳,这个符合规定嘛?
老师,餐饮公司需要食品证吗