同学,你好,收入填100元
老师,麻烦问下小规模纳税人,现在发票上收入100税款1元,价税合计101 在报税的报表里填写收入100税额是3元,我记账怎么记合理
老师我们是小规模企业,现在转化成核定征收,征收率是千分之六,比如我们开了101万发票,应交增值税是1万元,收入就是100万元,企业所得税就是100万*千分之六*5%=300元对吗?如果开了2012万,应交增值税就是2万元,收入就是200万,企业所得税就是200万*千分之六*10%=1200元,对吗?
老师好,我们是小规模。100元收入,1元的税。然后不用交税。那么我做企业所得税时候,收入填101元,还是100元呢。
老师,您好,我们七月份的时候是小规模纳税人,销售出100元的产品,销项税按1%交了1元,八月份变成一般纳税人,7月份的100收入又退回来了,我得怎么做分录?尤其是销项税这怎么办,七月的税已经交完了,八月退回时正常得冲收入,税得怎么做,,,然后我报八月份税的时候销项税额就对不上了,因为收入的金额里面少了退7月份的100元。
老师,请问小规模纳税人增值税申报表填不含税收入是1000元,那企业所得税的营业收入也是1000元是吗?那个入账的时候是借主营业务收入1000元吗?
个体汇算清缴:3月31日前完成 医疗器械三类年检:3月31日前完成 劳务派遣许可年检:3月31日前完成 出版物许可证年检:3月31日前完成,具体哪些企业属于怎么判断
金蝶旗舰版界面字体有点小,怎么调整,在哪里设置
老师,出现疑点进项发票无电子信息是什么原因?外贸型企业,进项发票是这个月认证的,也就是认证所属期1月
老师我在去年23年5月分接的账,那24年底那个主营业务收入累计数就会少了,因为科目余额表主营业务收入是损益类科目没有余额的,这怎么处理呢
马老师 2025年1月份销项税额27247.71元整, 我认证抵扣进项税额27847.2元, 等于留底税额599.49元整, 这样可以吗, 599.49到年底如果一直不开票出去一直挂在留底税金那里可以吗?会有风险吗?[抱拳]
为什么计提工资用应发数,而不是实发数
老师,请问报关单是24年12月份的,出口发票是25年1月份开出的,这个月做申报,那么退税出口明细申报年月是202502吗?出口日期是否根据出口发票日期填写?美元离岸价是默认系统自动生成的数据嘛?
老师好,请问分公司的负责人以个人私户支付救护车,正常是属于分公司的固定资产,但是必须是挂在总公司的名义买下来的,这个固定资产算总公司还是分公司呢?
我就想知道制造业税务会计,他们的企业所得税的主营业务成本是怎么核算的
老师,你好,下班了吧,请问,我这个经营范围能开6个点服务费发票吗,工业循环水处理产品材料及设备的技术研发与销售;国内贸易;货物及技术进出口业务;工业循环水质处理技术服务;机电设备及空调清洗剂产品进出口业务。
我上季度填了101元了,那我这个季度减去1元报税可以吗?
1元税是是什么税的呢,收入是100元是不用交税哦
1元税是是什么税的呢,收入是100元是不用交增值税哦
那这1元税是营业外收入呀,营业外收入不报税吗。季度报里第一行不是包含营业收入和营业外收入吗?
要的 、企业所得税营业收入填100元,营业收入包含主营业务收入和其他业务收入,
1元入了营业外收入,然而营业外收入也要交企业所得税,那为什么不是按101报呢。矛盾咯
营业收入填100,营业成本有吗 然后利润总额上看你利润表上的总额(也就是100-成本-费用+1元营业外收入)