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就一张银行回单是个人付给公司。银行回单上注明缴纳4月份员工社保,这个分录怎么做?

2021-07-08 18:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-08 18:25

你好借银行存款 贷其他应付款或其他应收款-个人社保

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快账用户6053 追问 2021-07-08 18:27

4月计提的时候没有走,其他应收或其他应付,

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快账用户6053 追问 2021-07-08 18:27

我现在是走其他应付还是其他应收啊?

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齐红老师 解答 2021-07-08 18:29

你好个人部分不存在计提,缴纳时做借方,收回做贷方就平的

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快账用户6053 追问 2021-07-08 18:30

我刚看了,他直接没有分单位,个人直接计入了管理费用-社保费,,

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快账用户6053 追问 2021-07-08 18:30

我现在是走其他应收款吗?

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快账用户6053 追问 2021-07-08 18:30

借银行存款,贷其他应收款

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齐红老师 解答 2021-07-08 18:30

你好这是不对的。那你就冲管理费用

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快账用户6053 追问 2021-07-08 18:33

充管理费分录怎么做?

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齐红老师 解答 2021-07-08 18:33

借银行存款 借管理费用负数金额

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相关问题讨论
你好借银行存款 贷其他应付款或其他应收款-个人社保
2021-07-08
您好。 员工在分公司上班,社保费用由分公司承担,然后分公司按月把相应金额转给总部。凭证如下: 1、分配单位部分保险,借:成本/费用科目-职工薪酬-社会保险费-XX保险,贷:应付职工薪酬-社会保险费; 2、分配工资,借:成本/费用科目-职工薪酬-职工工资,贷:应付职工薪酬-应付工资; 3、转个人部分保险,借:应付职工薪酬-应付工资,贷:其他应付款-代扣个人社会保险等科目; 4、转员工保险,借:其他应付款-代扣个人社会保险,应付职工薪酬-社会保险费,贷:其他应付款/其他应收款-总部; 5、实际上交时,借:其他应付款/其他应收款-总部,贷;银行存款。 您看一下。
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