第一个问题啊,税法口径,它也是会认可这个折旧的,所以说计税基础要用折旧后的金额来计算。2000×175%-2000×175%/10×6/12=3325
老师,请问一下收购烟叶再委托加工计算代收代缴消费税时,算成本时烟叶为什么不用计算扣除进项税后的成本?
老师,计税基础为什么要用折旧后的计算?为什么不按成本加计扣除?而计算应交所得税的时候又按成本2000加计扣除,为什么标准不一致呢?
老师,计税基础是成本和折旧都加计扣除了, 而计算应交所得税的时候,成本2000没有加计扣除,为什么标准不一致呢?
请问老师,这道题算今年应交所得额的时候为什么不减加计扣除的200✘75%
老师,请问无形资产资本化的加计扣除形成可抵扣暂时性差异,那为什么计算当期所得税时要做纳税调减呢?可抵扣暂时性差异不是当期要多交税以后少交税吗?谢谢!
老师,小规模。 25.1月,只开具了红字发票有影响吗?
费用报销单是贴好票之后,根据票据内容抄录汇总到这个费用报销单上吗
报销票据粘贴单和原始单据粘贴单,在使用上有啥区别,不太明白
一般人,上个月开的进项发票不够,可以把上个月的发票红冲一部分吗?上个月增值税还需要缴纳吗
请教下,本来是老厂的票历史问题,现在新厂开的票?怎么调整?冲平
进出关联数据录入的出口发票号怎么填 18位
老师您好,我们公司去年给其中一个离职员工多申报了半年的个税现在要去税务局做更正,请问账要怎么调整?
因为业务终止,之前开的发票需要红冲,导致本月收入为负数,申报增值税不能出现负数,请问怎么操作啊
老师,请问住宿发票和餐饮发票(差旅费)可以抵扣的,烟酒不可以抵扣,还有其他那些专票不能抵扣?
公司2024年只有一张餐费报销,年前不小心做了业务招待费,只有590元,这个按比例40%是不是也要做汇算清缴调增?可不可以现在1月份做账还其他费用,不做调增?
你看一下,用这种方式去计算,你看一下。
哦哦,知道了。那个利润总额507 5里,已经扣除了折旧了,所以就不用再减了,是吧?
对的,就是这个意思。